中共朝阳市龙城区委员会政法委员会2022年度部门决算
发布日期:2023-06-09 信息来源:龙城区财政局
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第一部分    部门概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分    附件


第一部分 部门概况

 

一、主要职责

(一)在区委统一领导下,认真贯彻党的政法工作方针政策和国家法律法规,按照区委的决策部署,统一政法部门的思想和行动。
    (二)按照区委、市委政法委的工作要求,及时研究事关全区政法工作的重大事项和问题,并督促贯彻落实。研究加强和改进全区政法工作的措施和意见,向区委提供决策依据和工作建议。
    (三)加强调查研究分析研判全区社会稳定和治安形势,制定维护稳定工作措施,并督促贯彻落实。

(四)组织领导全区社会管理综合治理工作,排查化解矛盾纠纷,推进平安建设。

(五)认真执行《党委政法委员会对政法部门执法活动进行监督的规定》,落实党对政法工作实施监督的各项措施,指导推动政法部门完善内部监督和相关监督制约机制,组织执法检查、案件督办、案件协调、案件评查工作,确保严格公正执法。

(六)不断加强全区政法队伍建设,协助区委及组织部门管理政法部门领导班子和领导干部。

(七)承办省政府交办的其他事项。     

二、部门决算单位构成

纳入某部门2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1. 无二级预算单位

 


第二部分 2022年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

(一)收入总计555.59万元,包括:

1.财政拨款收入555.59万元,占收入总计的100%。其中:一般公共预算财政拨款收入555.59万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元,占收入总计的0%。

3.事业收入0万元,占收入总计的0%。

4.经营收入0万元,占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元,占收入总计的0%。

6.其他收入0万元,占收入总计的0%。

7.使用非财政拨款结余0万元,占收入总计的0%。

8.上年结转和结余0万元,占收入总计的0%。

与上年相比,今年收入减少88.65万元,降低13.76%,主要原因:一是工作人员减少经费也同时减少二是公务车辆减少经费也同时减少。

(二)支出总计555.59万元,包括:

1.基本支出555.59万元,占支出总计的100%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出319.88万元,对个人和家庭的补助支出46.16万元,商品和服务支出178.79万元,资本性支出10.76万元。。

2.项目支出0万元,占支出总计的0%。

3.上缴上级支出0万元,占支出总计的0%。

4.经营支出0万元,占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元,占支出总计的0%。

与上年相比,今年支出减少88.65万元,降13.76%,主要原因:一是工作人员减少经费也同时减少二是公务车辆减少经费也同时减少。

(三)年末结转和结余0万元。

二、财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2022年度财政拨款支出555.59万元,其中:基本支出555.59万元,项目支出0万元。与上年相比,财政拨款支出增减少88.65万元,降低13.76%,主要原因:一是工作人员减少经费也同时减少二是公务车辆减少经费也同时减少。

与年初预算相比,2022年度财政拨款支出完成年初预算的100%,其中:基本支出完成年初预算的100%,项目完成年初预算的0%。

(二)一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出555.59万元,按支出功能分类科目分,包括:一般公共服务支出555.59万元,占100%

1.一般公共服务支出555.59万元,具体包括:

1)一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)555.59万元,主要是工资福利支出,对个人和家庭的补助支出,商品和服务支出,资本性支出完成年初预算的100%。

(三)政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

(四)国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出4.5万元,完成全年预算的100%。其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费1.5万元,公务用车购置及运行维护费3万元。

1. 因公出国(境)费0万元,占“三公”经费支出的0%。

2. 公务接待费1.5万元,占“三公”经费支出的33.33%。完成全年预算的100%。2022年国内公务接待累计26批次、549人、1.5万元,主要用于业务培训等;其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2022年公务接待费与上年持平。

3.公务用车购置及运行费3万元,占“三公”经费支出的66.67%完成全年预算的100%。比上年减少1.5万元,33.33%,主要是公务用车数量减少等原因。

其中:公务用车购置费0万元,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费3万元,主要用于维稳工作等,截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费公务用车保有量辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出555.59万元,其中:人员经费366.04万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;日常公用经费189.55万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出189.55万元,比上年减少142.85万元,降低42.98%,主要原因是一是工作人员减少经费也同时减少二是公务车辆减少经费也同时减少。

(二)政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占中小企业采购支出总额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%;工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%;服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

(三)国有资产占用情况。

截至2022年12月31日,共有车辆1辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车1辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0其他用车0辆;单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

(四)预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目0个(其中:一般公共预算项目0个,政府性基金预算项目0个,国有资本经营预算项目0个),涉及资金0万元(其中:一般公共预算资金0万元,政府性基金预算资金0万元,国有资本经营预算资金0万元),自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%)达到100%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)100分。

组织对XX个单位开展整体绩效自评,涉及资金366.09万元,自评平均分100分。《部门(单位)整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对“政法专项业务费“部门预算基本支出公用经费”“部门预算基本支出人员经费”3个项目开展了部门评价,涉及资金366.09万元(其中:一般公共预算资金366.09万元,政府性基金预算资金0万元,国有资本经营预算资金0万元)。从评价情况来看,本单位整体项目完成很好,完成率100%

2.项目绩效自评结果。

本部门在2022年度省直部门决算中反0个项目绩效自评结果。

1)“0”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分0分。项目全年预算数为0万元,执行数为0万元,完成预算的0%。项目绩效目标完成情况,无发现的主要问题及原因,无下一步改进措施。

《预算(项目)政策绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果。

龙城区委政法委2022年度年初预算收入366.09万元,预算支出366.09万元,保障了本单位工作有效开展,全年完成率达100%。

4. 财政评价结果。

龙城区委政法委2022年度年初预算收入366.09万元,预算支出366.09万元,保障了本单位工作有效开展,全年完成率达100%。

 


第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.机关运行经费:指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行,使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。


 

 

 

 

 

 

 

第四部分 2022年度部门决算表


 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分   附件

部门(单位)整体绩效自评表
2022年度)

部门(单位)名称

008001中共朝阳市龙城区委员会政法委员会本级-211303000

部门年初预算收入金额(万元)

366.09

部门年初预算支出金额(万元)

366.09

年度主要任务

对应项目

项目下达金额(万元)

项目执行金额(万元)

项目执行率

分值

得分

政法专项业务费

115.79

115.79

100.00%

13.3

13.3

部门预算基本支出公用经费

50.88

50.88

100.00%

13.3

13.3

部门预算基本支出人员经费

343.11

343.1

100.00%

13.4

13.4

年度目标

年初总体目标

全年完成情况

贯彻党中央以及上级党组决定,加强对政法领域重大实践和理论问题调查研究,创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制,加强对政法工作的督查,支持和监督政法单位依法行使职权,指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设等。

完成了2022年整体目标。完成贯彻党中央以及上级党组决定,完成调查研究政法领域重大实践和理论问题,完善了平安建设工作协调机制,加强了对政法工作的监督,推动政法单位建设和政法队伍建设。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

运算符号

指标值

度量单位

全年完成值

完成程度

分值

得分

偏差原因分析

改进措施

经费保障原因分析

制度保障原因分析

人员保障原因分析

硬件条件保障原因分析

其他原因分析

履职效能

重点工作履行情况

重点工作办结率

=

100

%

100

1

3.3

3.3

 

 

 

 

 

 

整体工作完成情况

工作质量达标率

=

100

%

100

1

3.3

3.3

 

 

 

 

 

 

工作完成及时率

=

100

%

100

1

3.3

3.3

 

 

 

 

 

 

总体工作完成率

=

100

%

100

1

3.5

3.5

 

 

 

 

 

 

基础管理

依法行政能力

 

管理规范

 

全部或基本达成预期指标100%-80%(含)

1

3.3

3.3

 

 

 

 

 

 

综合管理水平

 

管理规范

 

全部或基本达成预期指标100%-80%(含)

1

3.3

3.3

 

 

 

 

 

 

预算执行

预算执行效率

预算执行率

=

100

%

100

1

1.6

1.6

 

 

 

 

 

 

预算调整率

<=

5

%

5

1

1.6

1.6

 

 

 

 

 

 

结转结余变动率

<=

0

%

0

1

1.8

1.8

 

 

 

 

 

 

管理效率

预算编制管理

预算绩效目标覆盖率

=

100

%

100

1

0.7

0.7

 

 

 

 

 

 

预算监督管理

预决算公开情况

 

全部公开

 

全部或基本达成预期指标100%-80%(含)

1

0.7

0.7

 

 

 

 

 

 

预算收支管理

预算收入管理规范性

 

管理规范

 

全部或基本达成预期指标100%-80%(含)

1

0.7

0.7

 

 

 

 

 

 

预算支出管理规范性

 

管理规范

 

全部或基本达成预期指标100%-80%(含)

1

0.7

0.7

 

 

 

 

 

 

财务管理

内控制度有效性

 

制度有效

 

全部或基本达成预期指标100%-80%(含)

1

0.8

0.8

 

 

 

 

 

 

资产管理

固定资产利用率

=

100

%

100

1

0.7

0.7

 

 

 

 

 

 

业务管理

政府采购管理违法违规行为发生次数

=

0

0

1

0.7

0.7

 

 

 

 

 

 

运行成本

成本控制成效

“三公”经费变动率

<=

0

%

0

1

2.5

2.5

 

 

 

 

 

 

在职人员控制率

<=

100

%

100

1

2.5

2.5

 

 

 

 

 

 

社会效应

政治效益

有利于维护社会稳定

 

有效提高

 

全部或基本达成预期指标100%-80%(含)

1

6.6

6.6

 

 

 

 

 

 

社会效益

有组织犯罪案件数降低率

>=

100

%

100

1

6.6

6.6

 

 

 

 

 

 

社会公众满意度

执法办案行为投诉率

<=

100

%

100

1

6.8

6.8

 

 

 

 

 

 

可持续性

体制机制改革

多部门协同联动

 

有效建立

 

全部或基本达成预期指标100%-80%(含)

1

2.5

2.5

 

 

 

 

 

 

创新驱动发展

人才队伍建设

 

有效开展

 

全部或基本达成预期指标100%-80%(含)

1

2.5

2.5

 

 

 

 

 

 

总评价得分

100.00

中共辽宁省朝阳市龙城区委员会政法委员会.xlsx