吴家洼小学2022年度部门决算
发布日期:2023-06-09 信息来源:龙城区财政局
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第一部分    部门概况

一、   主要职责

二、   部门决算单位构成

第二部分    2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分    附件


第一部分 部门概况

 

一、主要职责

朝阳市龙城区吴家洼小学是朝阳市龙城区教育局区直小学。

   吴家洼小学始建于1947年,位于朝阳市区西部,学区覆盖龙泉街道吴家洼村,是龙城区教育局直属小学,学校占地面积14500平方米,建筑面积2540平方米,操场建地面积6500平方米。学校有6个教学班,141名学生,生均建筑面积17.7平方米,活动场地面积40平方米。现有教职员工35人,其中,高级26人,一级8人。大专以上学历34人,学历达标率100%。专任教师的学历合格率100%。国家级骨干教师2人,省级骨干教师1人,市级骨干教师5人,区级骨干教师26人。雄厚的师资力量和优良的设备设施为培养具有创新精神和实践能力的综合素质人才提供了良好的育人环境。

  近年来,我校按照上级政府的要求,采取 “精细化”普九工作管理模式,从校园“制度、文化、环境建设”三个维度入手,树立科学管理、人文治校、精品课堂落实意识,实施“打造名师、自选课堂、培养习惯、校本文化、环境建设”“五大”工程,我们始终秉持科学严谨、人文和谐、面向全体、力求创新的教育理念治教办学,先后被评为朝阳市行风建设先进单位等。

 

二、部门决算单位构成

纳入2022年部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.朝阳市龙城区吴家洼小学

 


第二部分 2022年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

(一)收入总计489.95万元,包括:

1.财政拨款收入489.95万元,占收入总计的100%。其中:一般公共预算财政拨款收入489.95万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元,占收入总计的0%。主要是0等收入。

3.事业收入0万元,占收入总计的0%。主要是0等收入。

4.经营收入0万元,占收入总计的0%。主要是0等收入。

5.附属单位上缴收入0万元,占收入总计的0%。主要是0等收入。

6.其他收入0万元,占收入总计的0%。主要是0等收入。

7.使用非财政拨款结余0万元,占收入总计的0%。主要是0等。

8.上年结转和结余0万元,占收入总计的0%。主要是0等。

与上年相比,今年收入增加74.57万元,增长91%,主要原因:一是工资福利支出比2021年增加74.57万元二是教育支出比2021年增加了24.45万元

(二)支出总计489.95万元,包括:

1.基本支出482.25万元,占支出总计的98.4%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出461.45万元,其中包括:基本工资254.34万元,津贴补贴41.48万元,奖金48.45万元,养老保险缴费44.57万元,基本医疗保险缴费22.39万元,住房公积金35.53万元;对个人和家庭的补助支出5.81万元,商品和服务支出20.80万元:其中包括办公费11.98万元,水费0.10万元,电费0.92万元,邮电费0万元,取暖费0.61万元,维修费1.91万元,培训费0.19万元,工会经费2.8万元,其他支出0.27万元。

2.项目支出0万元,占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。

3.上缴上级支出0万元,占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。

4.经营支出0万元,占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。

5.对附属单位补助支出0万元,占支出总计的0%。主要包括0等业务支出。

与上年相比,今年支出增加45.74万元,增长91%,主要原因:一是工资福利支出比2021年增加74.57万元二是教育支出比2021年增加了24.45万元

(三)年末结转和结余0万元。

主要是0等原因形成的结余。与上年相比,今年结转结余增加0万元,增长0%

二、财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2022年度财政拨款支出489.95万元,其中:基本支出482.25万元,项目支出0万元。与上年相比,财政拨款支出增加45.74万元,增长91%,主要原因:一是工资福利支出比2021年增加74.57万元二是教育支出比2021年增加了24.45万元。与年初预算相比,2022年度财政拨款支出完成年初预算的100%,其中:基本支出完成年初预算的98.4%,项目完成年初预算的0%

(二)一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出489.95万元,按支出功能分类科目分,包括:一般公共服务支出即教育支出377.65万元,占77.1%;社会保障和就业支出54.39万元,占1.1%;卫生健康支出22.39万元,占4.6%,住房保障支出35.53万元,占7.3%

1.一般公共服务支出377.65万元,具体包括:

1)人员工资支出356.85万元,主要是基本工资、津贴补贴、奖金及绩效工资等支出,完成年初预算的100%,决算数大于年初预算数的原因主要是工资调整。

2)公用经费支出20.80万元,主要是商品服务支出,完成年初预算的100%

    2.社会保障和就业支出54.39万元,完成年初预算的100%

1)机关事业单位职业年金缴费支出10.90万元。

2)事业单位离退休0万元。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

3)机关事业单位基本养老保险缴费43.49万元。

4)死亡抚恤0万元。

5)伤残抚恤0万元

    3.卫生健康支出22.39万元

4.金融支出0万元。

5.自然资源海洋气象等支出0万元。

6.住房保障支出35.53万元,具体包括:

住房公积金35.53万元,主要是在职人员公积金等支出,完成年初预算的100%

 

(三)政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出0万元,

(四)国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元,完成全年预算的0%,决算数(大于)全年预算数的主要原因是0。其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费0万元。

1.因公出国(境)费0万元,占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%,决算数(大于)全年预算数的主要原因是02022年参加出国(境)团组0个,累计0人次,主要为参加0团等。2022年因公出国(境)费比上年减少0万元,下降0%,主要是0等原因。

2.公务接待费0万元,占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%,决算数(大于)全年预算数的主要原因是02022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元,主要用于0等;其中外事接待累计0批次、0人、0万元,主要用于0等。2022年公务接待费比上年减少0万元,下降0%,主要是0等原因。

3.公务用车购置及运行费0万元,占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%,决算数小于(全年预算数的主要原因是0。比上年减少0万元,下降0%

其中:公务用车购置费0万元,主要用于0等,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元,主要用于0等,截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出489.95万元,其中:人员经费461.45万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;日常公用经费20.80万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2022年机关运行经费支出0万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致),比上年增加0万元,增长0%,主要原因是0

(二)政府采购支出情况。

2022年政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占中小企业采购支出总额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%;工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%;服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%

(三)国有资产占用情况。

截至20221231日,共有车辆0辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

(四)预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目1个(其中:一般公共预算项目1个,政府性基金预算项目0个,国有资本经营预算项目0个),涉及资金488.95万元(其中:一般公共预算资金488.95万元,政府性基金预算资金0万元,国有资本经营预算资金0万元),自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%)达到100%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)100分。

组织对0个单位开展整体绩效自评,涉及资金0万元,自评平均分0分。《部门(单位)整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对“0”“0”等0 个项目开展了部门评价,涉及资金0万元(其中:一般公共预算资金0万元,政府性基金预算资金0万元,国有资本经营预算资金0万元)

2.项目绩效自评结果。

本部门在2022年度省直部门决算中反映000个项目绩效自评结果。

1)“0”项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分0分。项目全年预算数为0万元,执行数为0万元,完成预算的0%

《预算(项目)政策绩效自评表》见附件。

3.部门评价结果。

4.财政评价结果。


第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.机关运行经费:指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行,使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目,逐一解释)……


 

 

 

 

 

 

 

第四部分 2022年度部门决算表


 

 辽宁省朝阳市龙城区吴家洼小学.xlsx

 

 

 

 

 

 

第五部分   附件


 

朝阳市龙城区吴家洼小学自评表.xls