目 录
第一部分 辽宁省朝阳市龙城区联合镇人民政府概况
一、主要职责
二、辽宁省朝阳市龙城区联合镇人民政府决算单位构成
第二部分 2024年度辽宁省朝阳市龙城区联合镇人民政府部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2024年度辽宁省朝阳市龙城区联合镇人民政府部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件
第一部分 辽宁省朝阳市龙城区联合镇人民政府概况
一、主要职责
(一)执行本级人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令;
(二)执行全乡的社会和经济发展计划、预算,管理本乡内的经济、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、治安、人民调解、安全生产监督管理、移民开发、计划生育等行政工作;
(三)保护社会主义的全民所有财产和劳动群众集体所有财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;
(四)保护各种经济组织的合法权益;
(五)贯彻执行党和国家的民族宗教政策,保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯,尊重民族宗教信仰;
(六)保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、婚姻自由等各项权利;
(七)办理上级人民政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
纳入辽宁省朝阳市龙城区联合镇人民政府2024年部门决算编制范围的预算单位包括:
1、龙城区联合镇人民政府本级
2、朝阳市第二十五中学
3、联合镇中心小学
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
(一)收入总计3845.67万元,包括:
1.财政拨款收入3845.67万元,占收入总计的100.00%。其中:一般公共预算财政拨款收入3830.72万元,政府性基金预算财政拨款收入14.95万元,国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
2.上级补助收入0.00万元,占收入总计的0.00%。
3.事业收入0.00万元,占收入总计的0.00%。
4.经营收入0.00万元,占收入总计的0.00%。
5.附属单位上缴收入0.00万元,占收入总计的0.00%。
6.其他收入0.00万元,占收入总计的0.00%。
7.使用非财政拨款结余0.00万元,占收入总计的0.00%。
8.上年结转和结余0.00万元,占收入总计的0.00%。
与上年相比,今年收入总计减少1130.93万元,降低22.73%,主要原因:农林水收入减少,教育收入减少。
(二)支出总计3845.67万元,包括:
1.基本支出2827.86万元,占支出总计的73.53%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出2608.15万元;商品和服务支出132.80万元;对个人和家庭的补助86.91万元。
2.项目支出1017.81万元,占支出总计的26.47%。主要包括一事一议、耕地地力保护、农村公共运行维护机制建设、扶持发展新型农村集体经济、村级组织运转经费、扶持壮大村集体经济、义务教育中小学经费(小型维修)、义务教育学校配备教学仪器设备等业务支出。
3.上缴上级支出0.00万元,占支出总计的0.00%。
4.经营支出0.00万元,占支出总计的0.00%。
5.对附属单位补助支出0.00万元,占支出总计的0.00%。
与上年相比,今年支出减少1130.93万元,降低22.73%,主要原因:农林水支出减少,教育支出减少。
(三)年末结转和结余0.00万元。
与上年相比,今年结转结余持平,主要原因:无结余。
二、财政拨款支出决算情况说明
(一)总体情况。
2024年度财政拨款支出3845.67万元,其中:基本支出2827.86万元,项目支出1017.81万元。与上年相比,财政拨款支出减少1130.93万元,降低22.73%,主要原因:农林水支出减少,教育支出减少。与年初预算相比,2024年度财政拨款支出完成年初预算的130.35%,其中:基本支出完成年初预算的105.01%,项目支出完成年初预算的395.66%。
(二)一般公共预算财政拨款支出情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出3830.72万元。按支出功能分类科目分,包括:
1.一般公共服务支出623.54万元,具体包括:
(1)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)436.68万元,主要是日常公用经费、人员工资等支出,完成年初预算的105.86%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整,人员工资增加。
(2)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)8.94万元,主要是取暖费等支出,完成年初预算的/%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度追加指标。
(3)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)169.92万元,主要是日常公用经费、人员工资等支出,完成年初预算的102.04%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整,人员工资增加。
(4)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)8.00万元,主要是信访经费等支出,完成年初预算的/%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度追加指标。
2.教育支出1648.23万元,具体包括:
(1)教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)970.83万元,主要是小学日常经费、人员工资等支出,完成年初预算的111.32%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整,工资支出增加,本年度追加指标。
(2)教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)642.84万元,主要是中学日常经费、人员工资等支出,完成年初预算的110.34%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整,工资支出增加,本年度追加指标。
(3)教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)9.90万元,主要是农村非公办教师养老补助等支出,完成年初预算的/%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度追加指标。
(4)教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)农村中小学校舍建设(项)8.17万元,主要是义务教育中小学经费(小型维修)等支出,完成年初预算的/%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度追加指标。
(5)教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)农村中小学教学设施(项)16.49万元,主要是义务教育学校配备教学仪器设备等支出,完成年初预算的/%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度追加指标。
3.社会保障和就业支出361.61万元,具体包括:
(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)3.20万元,主要是退休人员取暖费等支出,完成年初预算的122.14%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度增加退休人员。
(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)16.39万元,主要是退休人员取暖费等支出,完成年初预算的95.29%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有退休人员死亡。
(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)243.05万元,主要是在职员工养老保险缴纳等支出,完成年初预算的84.01%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。
(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)80.56万元,主要是职业年金等支出,完成年初预算的/%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度追加指标。
(5)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)13.85万元,主要是去世人员丧抚金等支出,完成年初预算的/%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度追加指标。
(6)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)4.56万元,主要是工伤保险等支出,完成年初预算的/%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度追加指标。
4.卫生健康支出190.03万元,具体包括:
(1)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)35.82万元,主要是医疗保险等支出,完成年初预算的155.74%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。
(2)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)140.98万元,主要是医疗保险等支出,完成年初预算的120.01%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。
(3)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)13.23万元,主要是医保补助等支出,完成年初预算的/%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度追加指标。
5.农林水支出794.05万元,具体包括:
(1)农林水支出(类)农业农村(款)稳定农民收入补贴(项)459.75万元,主要是耕地地力保护等支出,完成年初预算的/%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度追加指标。
(2)农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)30.00万元,主要是扶持发展新型农村集体经济等支出,完成年初预算的/%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度追加指标。
(3)农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项)50.00万元,主要是一事一议、扶持壮大村集体经济等支出,完成年初预算的/%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度追加指标。
(4)农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)121.68万元,主要是村干部工资、村办公经费等支出,完成年初预算的79.97%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度拨付资金减少。
(5)农林水支出(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范试点补助(项)132.62万元,主要是环境卫生资金、保洁员工资等支出,完成年初预算的126.23%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度追加指标。
6.交通运输支出28.00万元,具体包括:
(1)交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)28.00万元,主要是一事一议等支出,完成年初预算的/%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度追加指标。
7.住房保障支出185.24万元,具体包括:
(1)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)185.24万元,主要是住房公积金等支出,完成年初预算的88.35%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。
(三)政府性基金预算财政拨款支出情况。
2024年度政府性基金预算财政拨款支出14.95万元。按支出功能分类科目分,包括:
1.城乡社区支出14.95万元,具体包括:
(1)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业农村生态环境支出(项)14.95万元,主要是河道治理及垃圾清运等支出,完成年初预算的/%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度追加指标。
(四)国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出8.34万元,完成预算的83.40%,决算数小于预算数的主要原因是公务接待费支出减少。其中:因公出国(境)费0.00万元,公务接待费0.34万元,公务用车购置及运行维护费8.00万元。
1.因公出国(境)费0.00万元,占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%,决算数持平预算数的主要原因是严格按照年初预算执行。2024年参加出国(境)团组0个,累计0人次。2024年因公出国(境)费与上年持平,主要原因是严格执行“三公”经费只减不增等。
2.公务接待费0.34万元,占“三公”经费支出的4.08%。完成预算的17.00%,决算数小于预算数的主要原因是公务接待费支出减少。2024年国内公务接待累计7批次、60人、0.34万元主要用于公务接待食堂用餐费等;其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2024年公务接待费比上年减少1.66万元,降低82.83%,主要是严格执行“三公”经费只减不增等原因。
3.公务用车购置及运行费8.00万元,占“三公”经费支出的95.92%。完成预算的100.00%,决算数持平预算数的主要原因是严格按照年初预算执行。与上年持平,主要是严格执行“三公”经费只减不增等原因。
其中:公务用车购置费0.00万元,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费8.00万元,主要用于公务用车加油、维修等,截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量8辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2827.86万元,其中:人员经费2695.06万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等;日常公用经费132.80万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2024年机关运行经费支出120.72万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致),比上年减少91.61万元,降低43.15%,主要原因是本年度环境卫生人员工资由基本支出调整到项目支出。
(二)政府采购支出情况。
2024年政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元,政府采购工程支出0.00万元,政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占中小企业采购支出总额的0.00%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%;工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%;服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
(三)国有资产占用情况。
截至2024年12月31日,共有车辆8辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车2辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车2辆,离退休干部用车0辆,其他用车4辆,其他用车主要是环境卫生用车;单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
(四)预算绩效情况。
1.绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,本部门(单位)组织对2024年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目3个(其中:一般公共预算项目3个,政府性基金预算项目 0个,国有资本经营预算项目0个),涉及资金2693万元(其中:一般公共预算资金2693万元,政府性基金预算资金0万元,国有资本经营预算资金0万元),自评覆盖率达到100%,自评平均分为100分。
《部门(单位)整体绩效自评表》详见附件。
2.项目绩效自评结果。
本部门(单位)在2024年度决算中反映村级组织运转经费项目、园林环卫工人项目等19个项目绩效自评结果。
(1)一事一议财政奖补项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分59分。项目全年预算数为214万元,全年执行数为63万元,完成预算的29.44%。项目绩效目标完成情况:完成资金拨付,做好道路建设工作,建立健全道路建设长效机制,推进美丽乡村建设,打造幸福美丽新家园,提高农村人民生活满意度。发现的主要问题及原因: 无 。下一步改进措施:无。
(2)乡镇超收分成项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。项目全年预算数为10.5万元,全年执行数为10.5万元,完成预算的100 %。项目绩效目标完成情况:做好资金拨付工作,补充日常公用经费,促进发展。发现的主要问题及原因: 无 。下一步改进措施:无。
(3)农村公共服务运行维护机制建设项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分89分。项目全年预算数为55.3万元,全年执行数为42万元,完成预算的75.95 %。项目绩效目标完成情况:完成资金拨付工作,推动全镇环境卫生建设。发现的主要问题及原因: 无 。下一步改进措施:无。
(4)园林、环卫工人项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分79分。项目全年预算数为142.55万元,全年执行数为90.62万元,完成预算的63.57%。项目绩效目标完成情况:完成环境卫生工作人员工资拨付工作,提升环境质量。发现的主要问题及原因: 无 。下一步改进措施:无。
(5)扶持村集体经济发展项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。项目全年预算数为15万元,全年执行数为15万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成资金拨付工作,提升农村基层党组织的组织力,引领群众组向共同富裕,推动乡村全面振兴。发现的主要问题及原因: 无 。下一步改进措施:无。
(6)村级组织运转经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分89分。项目全年预算数为156.68万元,全年执行数为121.68万元,完成预算的77.66%。项目绩效目标完成情况:按时进行资金拨付工作,实现对村民委员会和村党支部的补助,确保村级组织日常工作正常运转。发现的主要问题及原因: 无 。下一步改进措施:无。
(7)耕地地力保护项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。项目全年预算数为459.75万元,全年执行数为459.75万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:按时完成资金拨付及补助发放,提高群众满意度。发现的主要问题及原因: 无 。下一步改进措施:无。
(8)联合信访维稳经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。项目全年预算数为8万元,全年执行数为8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:按时完成资金拨付,提升人民群众满意度。发现的主要问题及原因: 无 。下一步改进措施:无。
(9)城乡义务教育补助资金项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分69分。项目全年预算数为70万元,全年执行数为41.2万元,完成预算的58.86 %。项目绩效目标完成情况:各项指标全部完成,发现的主要问题及原因:无 。下一步改进措施:无。
(10)家庭经济困难学生生活补助项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。项目全年预算数为3.45万元,全年执行数为3.45万元,完成预算的100 %。项目绩效目标完成情况:各项指标全部完成,发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无 。
(11)农村非公办教师养老补助项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分89分。项目全年预算数为9.46万元,全年执行数为7.09万元,完成预算的74.95%。项目绩效目标完成情况:各项指标全部完成,发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无 。
(12)义务教育中小学经费(小型维修)项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95分。项目全年预算数为6.87万元,全年执行数为6.87万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:各项指标全部完成,发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无 。
(13)义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。项目全年预算数为30万元,全年执行数为30万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:各项指标全部完成,发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无 。
(14)城乡义务教育补助资金项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 99.4 分。项目全年预算数为50万元,全年执行数为 47万元,完成预算的 94%。项目绩效目标完成情况:完成。发现的主要问题及原因: 无 。下一步改进措施:无 。
(15)家庭经济困难学生生活补助项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 100分。项目全年预算数为2.18万元,全年执行数为 2.18万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:完成。发现的主要问题及原因: 无 。下一步改进措施:无 。
(16)农村非公办教师养老补助项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 100分。项目全年预算数为2.82万元,全年执行数为 2.82万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:完成。发现的主要问题及原因: 无 。下一步改进措施:无 。
(17)五所食堂设施设备款项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 100分。项目全年预算数为1.4万元,全年执行数为 1.4万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成。发现的主要问题及原因: 无 。下一步改进措施:无
(18)义务教育学校配备教学仪器设备项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 100分。项目全年预算数为3.59万元,全年执行数为 3.59万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成。发现的主要问题及原因: 无 。下一步改进措施:无
(19)义务教育中小学经费(小型维修)项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 100分。项目全年预算数为1.3万元,全年执行数为 1.3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:完成。发现的主要问题及原因: 无 。下一步改进措施:无。
《预算项目(政策)绩效自评表》见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业
发展目标所发生的支出。
11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
14.“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
15.机关运行经费:指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行,使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
17.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)行政单位离退休(项):反应行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
18.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反应事业单位开支的离退休经费。
19.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出 。
20.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
21.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反应财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
22.农林水(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):反应各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
23.农林水(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范试点补助(项):反应各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。
24.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项):反应各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反应。
25.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):反应各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反应。
第四部分 2024年度部门决算表
收入支出决算总表
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公开01表 |
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部门:辽宁省朝阳市龙城区联合镇人民政府 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
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收入 |
支出 |
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项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
3,830.72 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
623.54 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
14.95 |
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
1,648.23 |
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
39 |
361.61 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
190.03 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
14.95 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
794.05 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
28.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
185.24 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
3,845.67 |
本年支出合计 |
58 |
3,845.67 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
60 |
|
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
3,845.67 |
总计 |
62 |
3,845.67 |
|
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。 |
|||||
|
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
|||||
收入决算表
|
公开02表 |
||
|
部门:辽宁省朝阳市龙城区联合镇人民政府 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
3,845.67 |
3,845.67 |
|
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
623.54 |
623.54 |
|
|
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
623.54 |
623.54 |
|
|
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
436.68 |
436.68 |
|
|
|
|
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
8.94 |
8.94 |
|
|
|
|
|
|
2010350 |
事业运行 |
169.92 |
169.92 |
|
|
|
|
|
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
8.00 |
8.00 |
|
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
1,648.23 |
1,648.23 |
|
|
|
|
|
|
20502 |
普通教育 |
1,623.57 |
1,623.57 |
|
|
|
|
|
|
2050202 |
小学教育 |
970.83 |
970.83 |
|
|
|
|
|
|
2050203 |
初中教育 |
642.84 |
642.84 |
|
|
|
|
|
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
9.90 |
9.90 |
|
|
|
|
|
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
24.66 |
24.66 |
|
|
|
|
|
|
2050901 |
农村中小学校舍建设 |
8.17 |
8.17 |
|
|
|
|
|
|
2050902 |
农村中小学教学设施 |
16.49 |
16.49 |
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
361.61 |
361.61 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
343.20 |
343.20 |
|
|
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
3.20 |
3.20 |
|
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
16.39 |
16.39 |
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
243.05 |
243.05 |
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
80.56 |
80.56 |
|
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
13.85 |
13.85 |
|
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
13.85 |
13.85 |
|
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
4.56 |
4.56 |
|
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
4.56 |
4.56 |
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
190.03 |
190.03 |
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
190.03 |
190.03 |
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
35.82 |
35.82 |
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
140.98 |
140.98 |
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
13.23 |
13.23 |
|
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
14.95 |
14.95 |
|
|
|
|
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
14.95 |
14.95 |
|
|
|
|
|
|
2120816 |
农业农村生态环境支出 |
14.95 |
14.95 |
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
794.05 |
794.05 |
|
|
|
|
|
|
21301 |
农业农村 |
459.75 |
459.75 |
|
|
|
|
|
|
2130120 |
稳定农民收入补贴 |
459.75 |
459.75 |
|
|
|
|
|
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
|
21307 |
农村综合改革 |
304.30 |
304.30 |
|
|
|
|
|
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
121.68 |
121.68 |
|
|
|
|
|
|
2130707 |
农村综合改革示范试点补助 |
132.62 |
132.62 |
|
|
|
|
|
|
214 |
交通运输支出 |
28.00 |
28.00 |
|
|
|
|
|
|
21401 |
公路水路运输 |
28.00 |
28.00 |
|
|
|
|
|
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
28.00 |
28.00 |
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
185.24 |
185.24 |
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
185.24 |
185.24 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
185.24 |
185.24 |
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||
|
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
||||||||
|
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
||||||||
支出决算表
|
公开03表 |
||
|
部门:辽宁省朝阳市龙城区联合镇人民政府 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
3,845.67 |
2,827.86 |
1,017.81 |
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
623.54 |
606.60 |
16.94 |
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
623.54 |
606.60 |
16.94 |
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
436.68 |
436.68 |
|
|
|
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
8.94 |
|
8.94 |
|
|
|
|
2010350 |
事业运行 |
169.92 |
169.92 |
|
|
|
|
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
8.00 |
|
8.00 |
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
1,648.23 |
1,484.37 |
163.86 |
|
|
|
|
20502 |
普通教育 |
1,623.57 |
1,484.37 |
139.20 |
|
|
|
|
2050202 |
小学教育 |
970.83 |
896.18 |
74.65 |
|
|
|
|
2050203 |
初中教育 |
642.84 |
588.19 |
54.65 |
|
|
|
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
9.90 |
|
9.90 |
|
|
|
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
24.66 |
|
24.66 |
|
|
|
|
2050901 |
农村中小学校舍建设 |
8.17 |
|
8.17 |
|
|
|
|
2050902 |
农村中小学教学设施 |
16.49 |
|
16.49 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
361.61 |
361.61 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
343.20 |
343.20 |
|
|
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
3.20 |
3.20 |
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
16.39 |
16.39 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
243.05 |
243.05 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
80.56 |
80.56 |
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
13.85 |
13.85 |
|
|
|
|
|
2080801 |
死亡抚恤 |
13.85 |
13.85 |
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
4.56 |
4.56 |
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
4.56 |
4.56 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
190.03 |
190.03 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
190.03 |
190.03 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
35.82 |
35.82 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
140.98 |
140.98 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
13.23 |
13.23 |
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
14.95 |
|
14.95 |
|
|
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
14.95 |
|
14.95 |
|
|
|
|
2120816 |
农业农村生态环境支出 |
14.95 |
|
14.95 |
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
794.05 |
|
794.05 |
|
|
|
|
21301 |
农业农村 |
459.75 |
|
459.75 |
|
|
|
|
2130120 |
稳定农民收入补贴 |
459.75 |
|
459.75 |
|
|
|
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
30.00 |
|
30.00 |
|
|
|
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
30.00 |
|
30.00 |
|
|
|
|
21307 |
农村综合改革 |
304.30 |
|
304.30 |
|
|
|
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
50.00 |
|
50.00 |
|
|
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
121.68 |
|
121.68 |
|
|
|
|
2130707 |
农村综合改革示范试点补助 |
132.62 |
|
132.62 |
|
|
|
|
214 |
交通运输支出 |
28.00 |
|
28.00 |
|
|
|
|
21401 |
公路水路运输 |
28.00 |
|
28.00 |
|
|
|
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
28.00 |
|
28.00 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
185.24 |
185.24 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
185.24 |
185.24 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
185.24 |
185.24 |
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||
|
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||||
|
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
|||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 |
||
|
部门:辽宁省朝阳市龙城区联合镇人民政府 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
3,830.72 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
623.54 |
623.54 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
14.95 |
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
1,648.23 |
1,648.23 |
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
361.61 |
361.61 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
190.03 |
190.03 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
14.95 |
|
14.95 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
794.05 |
794.05 |
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
28.00 |
28.00 |
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
185.24 |
185.24 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
3,845.67 |
本年支出合计 |
59 |
3,845.67 |
3,830.72 |
14.95 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
3,845.67 |
总计 |
64 |
3,845.67 |
3,830.72 |
14.95 |
|
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
|||||||
|
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
|
|||||||
|
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
|
|||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 |
||
|
部门:辽宁省朝阳市龙城区联合镇人民政府 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
|
项目 |
本年支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
3,830.72 |
2,827.86 |
1,002.86 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
623.54 |
606.60 |
16.94 |
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
623.54 |
606.60 |
16.94 |
|
2010301 |
行政运行 |
436.68 |
436.68 |
0.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
8.94 |
0.00 |
8.94 |
|
2010350 |
事业运行 |
169.92 |
169.92 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
|
205 |
教育支出 |
1,648.23 |
1,484.37 |
163.86 |
|
20502 |
普通教育 |
1,623.57 |
1,484.37 |
139.20 |
|
2050202 |
小学教育 |
970.83 |
896.18 |
74.65 |
|
2050203 |
初中教育 |
642.84 |
588.19 |
54.65 |
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
9.90 |
0.00 |
9.90 |
|
20509 |
教育费附加安排的支出 |
24.66 |
0.00 |
24.66 |
|
2050901 |
农村中小学校舍建设 |
8.17 |
0.00 |
8.17 |
|
2050902 |
农村中小学教学设施 |
16.49 |
0.00 |
16.49 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
361.61 |
361.61 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
343.20 |
343.20 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
3.20 |
3.20 |
0.00 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
16.39 |
16.39 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
243.05 |
243.05 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
80.56 |
80.56 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
13.85 |
13.85 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
13.85 |
13.85 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
4.56 |
4.56 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
4.56 |
4.56 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
190.03 |
190.03 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
190.03 |
190.03 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
35.82 |
35.82 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
140.98 |
140.98 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
13.23 |
13.23 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
794.05 |
0.00 |
794.05 |
|
21301 |
农业农村 |
459.75 |
0.00 |
459.75 |
|
2130120 |
稳定农民收入补贴 |
459.75 |
0.00 |
459.75 |
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
304.30 |
0.00 |
304.30 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
121.68 |
0.00 |
121.68 |
|
2130707 |
农村综合改革示范试点补助 |
132.62 |
0.00 |
132.62 |
|
214 |
交通运输支出 |
28.00 |
0.00 |
28.00 |
|
21401 |
公路水路运输 |
28.00 |
0.00 |
28.00 |
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
28.00 |
0.00 |
28.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
185.24 |
185.24 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
185.24 |
185.24 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
185.24 |
185.24 |
0.00 |
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||
|
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
||||
|
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
公开06表 |
||
|
部门:辽宁省朝阳市龙城区联合镇人民政府 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
2,608.15 |
302 |
商品和服务支出 |
132.80 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
1,088.99 |
30201 |
办公费 |
57.36 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
469.24 |
30202 |
印刷费 |
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
30103 |
奖金 |
83.55 |
30203 |
咨询费 |
|
310 |
资本性支出 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
1.92 |
30204 |
手续费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
209.05 |
30205 |
水费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
243.05 |
30206 |
电费 |
6.19 |
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
80.56 |
30207 |
邮电费 |
0.88 |
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
176.81 |
30208 |
取暖费 |
6.00 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
13.23 |
30209 |
物业管理费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
4.56 |
30211 |
差旅费 |
3.42 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
185.24 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
1.87 |
30213 |
维修(护)费 |
2.00 |
31010 |
安置补助 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
50.07 |
30214 |
租赁费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
86.91 |
30215 |
会议费 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
18.48 |
30217 |
公务接待费 |
0.34 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
33.49 |
30224 |
被装购置费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30305 |
生活补助 |
34.95 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
0.48 |
312 |
对企业补助 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
17.68 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
|
31204 |
费用补贴 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
8.00 |
31205 |
利息补贴 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
25.34 |
31206 |
其他资本性补助 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
5.10 |
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
人员经费合计 |
2,695.06 |
公用经费合计 |
132.80 |
|||||
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
|
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
||||||||
|
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
||||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开07表 |
||
|
部门:辽宁省朝阳市龙城区联合镇人民政府 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
|
项 目 |
预算数 |
决算数 |
|
合 计 |
10.00 |
8.34 |
|
1、因公出国(境)费 |
|
|
|
2、公务接待费 |
2.00 |
0.34 |
|
3、公务用车购置及运行费 |
8.00 |
8.00 |
|
其中:(1)公务用车运行维护费 |
8.00 |
8.00 |
|
(2)公务用车购置费 |
|
|
|
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。 |
||
|
其中:预算数为年初预算数,反映经调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
||
|
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
||
|
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开08表 |
||
|
部门:辽宁省朝阳市龙城区联合镇人民政府 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
|
|
14.95 |
|
14.95 |
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
|
14.95 |
14.95 |
|
14.95 |
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
14.95 |
14.95 |
|
14.95 |
|
|
2120816 |
农业农村生态环境支出 |
|
14.95 |
14.95 |
|
14.95 |
|
|
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||
|
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
|||||||
|
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
|||||||
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
|
公开09表 |
||
|
部门:辽宁省朝阳市龙城区联合镇人民政府 |
2024年度 |
金额单位:万元 |
|
项目 |
本年支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
||||
|
本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。 |
||||
|
如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。 |
||||
第五部分 附件
|
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) |
|||||||||||||||||
|
项目(政策)名称 |
村级组织运转经费(新) |
||||||||||||||||
|
主管部门 |
联合镇- |
||||||||||||||||
|
实施单位 |
联合镇本级- |
||||||||||||||||
|
项目预算金额(万元) |
156.68 |
全年执行数(万元) |
121.68 |
执行率 |
77.66% |
||||||||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|||||||||||||||
|
做好村级组织运转经费拨付工作,是社会主义新农村建设的核心内容之一,也是推进美丽乡村建设的一项重要手段。村办公经费可用于村级建设,关系到到村民的切身利益,农业发展的可持续性,以及农村的和谐稳定,是建设生态文明的必然要求。按时发放12个行政村村干部基本报酬,以及12个行政村的村办公经费,实现对村民委员会和村党支部的补助,确保村级组织日常工作正常运转,不断提升农村基层党组织的组织力,引领群众组向共同富裕,推动乡村全面振兴,具有重大意义。 |
按时发放12个行政村村干部基本报酬,以及12个行政村的村办公经费,实现对村民委员会和村党支部的补助,确保村级组织日常工作正常运转 |
||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度目标值 |
全年 完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改进措施 |
|||||||
|
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
经费保障 |
制度保障 |
人员保障 |
硬件条件保障 |
其他 |
原因说明 |
|||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
资金到位率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
涉及乡村数量 |
= |
12 |
个 |
12 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
质量指标 |
资金发放率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.5 |
8.5 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
资金使用合规率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
成本指标 |
资金使用率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
发挥资金使用效益 |
|
充分发挥 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%(含) |
100% |
13.4 |
13.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
项目村基层党组织凝聚力 |
|
有所增强 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%(含) |
100% |
13.3 |
13.3 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
项目受益人满意度 |
>= |
90 |
% |
90 |
100% |
13.3 |
13.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
指标自评得分小计 |
90 |
预算执行率得分 |
7.77 |
减分项 |
8.76630712 |
绩效自评总得分 |
89 |
||||||||||
|
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) |
|||||||||||||||||
|
项目(政策)名称 |
扶持村集体经济发展 |
||||||||||||||||
|
主管部门 |
联合镇- |
||||||||||||||||
|
实施单位 |
联合镇本级- |
||||||||||||||||
|
项目预算金额(万元) |
15 |
全年执行数(万元) |
15 |
执行率 |
100% |
||||||||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|||||||||||||||
|
加强农村基层党组织领导、发展壮大村级集体经济,完善农村基本经营制度,提升农村基层党组织的组织力,引领群众组向共同富裕,推动乡村全面振兴。 |
完成资金拨付工作,提升农村基层党组织的组织力,引领群众组向共同富裕,推动乡村全面振兴。 |
||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度目标值 |
全年 完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改进措施 |
|||||||
|
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
经费保障 |
制度保障 |
人员保障 |
硬件条件保障 |
其他 |
原因说明 |
|||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
足额发放率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
资金到位率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
质量指标 |
资金发放率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.5 |
8.5 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
支付准确率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
成本指标 |
经费支出规范性 |
|
规范 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%(含) |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
促进帮扶村集体经济稳步发展 |
|
好 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%(含) |
100% |
13.4 |
13.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标 |
逐步实现村村都有稳定的村级集体经济收入 |
|
好 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%(含) |
100% |
13.3 |
13.3 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
满意度指标 |
社会公众满意度指标 |
农村受益居民满意度满意度 |
>= |
90 |
% |
90 |
100% |
13.3 |
13.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
指标自评得分小计 |
90 |
预算执行率得分 |
10 |
减分项 |
0 |
绩效自评总得分 |
100 |
||||||||||
|
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) |
|||||||||||||||||
|
项目(政策)名称 |
耕地地力保护 |
||||||||||||||||
|
主管部门 |
联合镇- |
||||||||||||||||
|
实施单位 |
联合镇本级- |
||||||||||||||||
|
项目预算金额(万元) |
459.75 |
全年执行数(万元) |
459.75 |
执行率 |
100% |
||||||||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|||||||||||||||
|
落实好中央耕地地力保护补贴政策,结合本地区实际制定具体补贴方案,实现补贴资金及时兑付、保障农民种粮收益基本稳定、引导农民资金保护耕地、提升地力等绩效目标。 |
按时完成资金拨付及补助发放,提高群众满意度 |
||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度目标值 |
全年 完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改进措施 |
|||||||
|
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
经费保障 |
制度保障 |
人员保障 |
硬件条件保障 |
其他 |
原因说明 |
|||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
当年补贴户数 |
= |
5183 |
|
5183 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
当年补贴亩数 |
= |
54602.28 |
|
54602.28 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
质量指标 |
补贴公示等制度落实率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
补贴资金通过“一卡通”发放 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.5 |
8.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
时效指标 |
及时兑付补贴资金 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
成本指标 |
当年补贴资金发放率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
保障农民种粮收益 |
|
基本稳定 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%(含) |
100% |
8 |
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
自觉保护耕地意识 |
|
逐步加强 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%(含) |
100% |
8 |
8 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
耕地数量 |
|
基本稳定 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%(含) |
100% |
8 |
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
生态效益指标 |
耕地地力 |
|
逐步提升 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%(含) |
100% |
8 |
8 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
= |
90 |
% |
90 |
100% |
8 |
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
指标自评得分小计 |
90 |
预算执行率得分 |
10 |
减分项 |
0 |
绩效自评总得分 |
100 |
||||||||||
|
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) |
|||||||||||||||||
|
项目(政策)名称 |
联合信访维稳经费 |
||||||||||||||||
|
主管部门 |
联合镇- |
||||||||||||||||
|
实施单位 |
联合镇本级- |
||||||||||||||||
|
项目预算金额(万元) |
8 |
全年执行数(万元) |
8 |
执行率 |
100% |
||||||||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|||||||||||||||
|
信访工作是党和政府的一项重要职责,为有效解决群众的信访问题,确保社会的稳定和和谐,必须提供充足的经费支持。联合镇信访经费的拨付及使用,有利于信访工作的有序进行,提高政府公信力,提升人民群众的满意度。 |
完成资金拨付工作,提升人民群众的满意度 |
||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度目标值 |
全年 完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改进措施 |
|||||||
|
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
经费保障 |
制度保障 |
人员保障 |
硬件条件保障 |
其他 |
原因说明 |
|||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
资金到位率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
足额发放率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
质量指标 |
资金发放率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.5 |
8.5 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
支付准确率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
成本指标 |
经费支出规范性 |
|
合规 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%(含) |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
发挥资金使用效益 |
|
充分发挥 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%(含) |
100% |
13.4 |
13.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标 |
保障水平 |
|
不断提升 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%(含) |
100% |
13.3 |
13.3 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度 |
>= |
90 |
% |
90 |
100% |
13.3 |
13.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
指标自评得分小计 |
90 |
预算执行率得分 |
10 |
减分项 |
0 |
绩效自评总得分 |
100 |
||||||||||
|
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) |
|||||||||||||||||
|
项目(政策)名称 |
农村公共服务运行维护机制建设 |
||||||||||||||||
|
主管部门 |
联合镇- |
||||||||||||||||
|
实施单位 |
联合镇本级- |
||||||||||||||||
|
项目预算金额(万元) |
55.3 |
全年执行数(万元) |
42 |
执行率 |
75.95% |
||||||||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|||||||||||||||
|
推动全镇12个行政村农村公共服务运行机制建设。 |
完成资金拨付工作,推动全镇环境卫生建设。 |
||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度目标值 |
全年 完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改进措施 |
|||||||
|
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
经费保障 |
制度保障 |
人员保障 |
硬件条件保障 |
其他 |
原因说明 |
|||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
资金到位率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
足额发放率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
质量指标 |
项目执行情况公开率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.5 |
8.5 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
资金发放率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
成本指标 |
经费支出规范性 |
|
合规 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%(含) |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
发挥资金使用效益 |
|
充分发挥 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%(含) |
100% |
13.4 |
13.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
生态效益指标 |
农村人居环境、公共卫生、相关场所环境 |
|
有效改善 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%(含) |
100% |
13.3 |
13.3 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
项目区农民满意度 |
>= |
90 |
% |
90 |
100% |
13.3 |
13.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
指标自评得分小计 |
90 |
预算执行率得分 |
7.59 |
减分项 |
8.59493671 |
绩效自评总得分 |
89 |
||||||||||
|
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) |
|||||||||||||||||
|
项目(政策)名称 |
乡镇超收分成 |
||||||||||||||||
|
主管部门 |
联合镇- |
||||||||||||||||
|
实施单位 |
联合镇本级- |
||||||||||||||||
|
项目预算金额(万元) |
10.5 |
全年执行数(万元) |
10.5 |
执行率 |
100% |
||||||||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|||||||||||||||
|
乡镇超收分成提高乡镇管理效率和服务水平,补充日常公用经费,促进发展。 |
做好资金拨付工作,补充日常公用经费,促进发展。 |
||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度目标值 |
全年 完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改进措施 |
|||||||
|
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
经费保障 |
制度保障 |
人员保障 |
硬件条件保障 |
其他 |
原因说明 |
|||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
足额发放率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
资金到位率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
质量指标 |
资金足额拨付率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.5 |
8.5 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
资金发放率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
时效指标 |
经费拨付及时率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
成本指标 |
经费支出规范性 |
|
规范 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%(含) |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
促进社会稳定和谐 |
|
和谐稳定 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%(含) |
100% |
13.4 |
13.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
可持续影响指标 |
政策可持续 |
|
可持续 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%(含) |
100% |
13.3 |
13.3 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
>= |
90 |
% |
90 |
100% |
13.3 |
13.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
指标自评得分小计 |
90 |
预算执行率得分 |
10 |
减分项 |
0 |
绩效自评总得分 |
100 |
||||||||||
|
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) |
|||||||||||||||||
|
项目(政策)名称 |
一事一议财政奖补 |
||||||||||||||||
|
主管部门 |
联合镇- |
||||||||||||||||
|
实施单位 |
联合镇本级- |
||||||||||||||||
|
项目预算金额(万元) |
214 |
全年执行数(万元) |
63 |
执行率 |
29.44% |
||||||||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|||||||||||||||
|
农村一事一议道路建设工作是社会主义新农村建设重要的组成部分,在国民经济和人民生活水平中有着不可替代的重要作用。进一步做好道路建设工作,建立健全道路建设长效机制,推进美丽乡村建设,打造幸福美丽新家园,提高农村人民生活满意度。 |
完成资金拨付。做好道路建设工作,建立健全道路建设长效机制,推进美丽乡村建设,打造幸福美丽新家园,提高农村人民生活满意度。 |
||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度目标值 |
全年 完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改进措施 |
|||||||
|
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
经费保障 |
制度保障 |
人员保障 |
硬件条件保障 |
其他 |
原因说明 |
|||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
资金到位率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
4.1 |
4.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
足额发放率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
4.1 |
4.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
资金到位率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
4.1 |
4.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
足额发放率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
4.1 |
4.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
质量指标 |
发放到位率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
4.1 |
4.1 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
报告验收合格率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
4.1 |
4.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
发放到位率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
4.1 |
4.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
报告验收合格率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
4.9 |
4.9 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
4.1 |
4.1 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
资金拨付及时率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
4.1 |
4.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
成本指标 |
经费支出规范性 |
|
规范 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%(含) |
100% |
4.1 |
4.1 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
经费支出规范性 |
|
规范 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%(含) |
100% |
4.1 |
4.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
促进经济发展 |
|
促进经济 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%(含) |
100% |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
促进经济发展 |
|
促进经济 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%(含) |
100% |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
社会效益指标 |
农村道路的路况便捷性 |
|
好 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%(含) |
100% |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
农村道路的路况便捷性 |
|
好 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%(含) |
100% |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
可持续影响指标 |
持续改善村内道路交通环境 |
|
好 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%(含) |
100% |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
持续改善村内道路交通环境 |
|
好 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%(含) |
100% |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
农村受益居民满意度满意度 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
农村受益居民满意度满意度 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
指标自评得分小计 |
90 |
预算执行率得分 |
2.94 |
减分项 |
33.94392523 |
绩效自评总得分 |
59 |
||||||||||
|
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) |
|||||||||||||||||
|
项目(政策)名称 |
园林、环卫工人 |
||||||||||||||||
|
主管部门 |
联合镇- |
||||||||||||||||
|
实施单位 |
联合镇本级- |
||||||||||||||||
|
项目预算金额(万元) |
142.55 |
全年执行数(万元) |
90.62 |
执行率 |
63.57% |
||||||||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|||||||||||||||
|
农村公共服务运行机制建设,推动全镇12个行政村环境卫生治理。 |
完成环境卫生工作人员工资拨付工作,提升环境质量 |
||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度目标值 |
全年 完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改进措施 |
|||||||
|
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
经费保障 |
制度保障 |
人员保障 |
硬件条件保障 |
其他 |
原因说明 |
|||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
资金到位率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
涉及乡村数量 |
= |
12 |
个 |
12 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
质量指标 |
资金发放率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
项目执行情况公开率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.5 |
8.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
成本指标 |
资金使用率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
发挥资金使用效益 |
|
充分发挥 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%(含) |
100% |
13.4 |
13.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
生态效益指标 |
农村人居环境明显改善 |
|
有效改善 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%(含) |
100% |
13.3 |
13.3 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
项目区村民满意度 |
>= |
90 |
% |
90 |
100% |
13.3 |
13.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
指标自评得分小计 |
90 |
预算执行率得分 |
6.36 |
减分项 |
17.3570677 |
绩效自评总得分 |
79 |
||||||||||
|
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) |
|||||||||||||||||
|
项目(政策)名称 |
城乡义务教育补助资金 |
||||||||||||||||
|
主管部门 |
联合镇- |
||||||||||||||||
|
实施单位 |
朝阳市第二十五中学- |
||||||||||||||||
|
项目预算金额(万元) |
50 |
全年执行数(万元) |
47 |
执行率 |
94.0% |
||||||||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|||||||||||||||
|
保障义务教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出的费用,具体支出范围包括:教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电,仪器设备及图书资料等购置,房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。不得用于人员经费、基本建设投资、偿还债务等方面的支出。其中,教师培训费按照学校年度公用经费预算总额的5%安排,用于教师按照学校年度培训计划参加培训所需的差旅费、伙食补助费、资料费和住宿费等开支。本项目通过商品购置并投入使用,为我校师生提供了更好的学习环境,为我校教学活动的开展提供了有力支撑,保障了我校教学活动的长效运行,有效的提升教学环境、增加学位,促进教学质量的提高,更好的给广大师生营造出良好的教学环境,为提高教学质量提供有力保障。 |
已完成本年度绩效目标情况 |
||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度目标值 |
全年 完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改进措施 |
|||||||
|
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
经费保障 |
制度保障 |
人员保障 |
硬件条件保障 |
其他 |
原因说明 |
|||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
义务教育生均公用经费 |
= |
1455 |
元 |
1455 |
100% |
7.1 |
7.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
经费足额发放率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
7.1 |
7.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
质量指标 |
经费足额发放率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
7.4 |
7.4 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
九年义务教育巩固率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
7.1 |
7.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
7.1 |
7.1 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
专项资金下达及时率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
7.1 |
7.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
成本指标 |
按标准发放率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
7.1 |
7.1 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
发挥资金使用效益 |
|
高效发挥 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%(含) |
100% |
8 |
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
提升经费使用率 |
|
逐步提升 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%(含) |
100% |
8 |
8 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
可持续影响指标 |
不断提高学校教育水平 |
|
不断提高 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%(含) |
100% |
8 |
8 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学校满意度 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
8 |
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
社会公众满意度指标 |
当地群众满意度 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
8 |
8 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
指标自评得分小计 |
90 |
预算执行率得分 |
9.4 |
减分项 |
0 |
绩效自评总得分 |
99.4 |
||||||||||
|
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) |
|||||||||||||||||
|
项目(政策)名称 |
农村非公办教师养老补助 |
||||||||||||||||
|
主管部门 |
联合镇- |
||||||||||||||||
|
实施单位 |
朝阳市第二十五中学- |
||||||||||||||||
|
项目预算金额(万元) |
2.82 |
全年执行数(万元) |
2.82 |
执行率 |
100% |
||||||||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|||||||||||||||
|
随着我国教育事业的迅速发展和人民生活水平的不断提高,非公办教师作为教育领域的重要力量,对教育发挥着重要的作用。补助资金主要来源于上级财政部门拨款,财政将通过拨款等方式,确保非公办教师退休补助的及时发放和充足金额。由于政府对非公办教师退休养老补助进行发放,不仅促进了教育的可持续发展,更有利于教育整体水平的提升,同时更为退休非公办教师的生活提供了坚实的保障。政策让非公办教师能够享受到与公办教师相当的权益,为教育的发展奠定了基础。 |
已完成 |
||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度目标值 |
全年 完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改进措施 |
|||||||
|
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
经费保障 |
制度保障 |
人员保障 |
硬件条件保障 |
其他 |
原因说明 |
|||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
领取补助人数 |
>= |
20 |
人 |
20 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
受益对象数量 |
>= |
20 |
人 |
20 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
质量指标 |
补助资金按规定执行率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
降低进京访发生率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.5 |
8.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
时效指标 |
补助资金发放及时性 |
<= |
30 |
天 |
30 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
成本指标 |
补助资金实际发放金额 |
<= |
2.816 |
万元 |
2.816 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
缓解农村非公办教师养老问题 |
|
百分之百 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%(含) |
100% |
13.4 |
13.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
促进社会和谐稳定 |
|
百分之百 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%(含) |
100% |
13.3 |
13.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益教师满意度 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
13.3 |
13.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
指标自评得分小计 |
90 |
预算执行率得分 |
10 |
减分项 |
0 |
绩效自评总得分 |
100 |
||||||||||
|
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) |
|||||||||||||||||
|
项目(政策)名称 |
义务教育学校配备教学仪器设备 |
||||||||||||||||
|
主管部门 |
联合镇- |
||||||||||||||||
|
实施单位 |
朝阳市第二十五中学- |
||||||||||||||||
|
项目预算金额(万元) |
3.59 |
全年执行数(万元) |
3.59 |
执行率 |
100% |
||||||||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|||||||||||||||
|
根据朝阳市龙城区大平房镇八棱观小学等8所学校教学仪器设备采购项目。项目编号:JH22-211303-00012。为确保学校教学正常开展,改善教学基础设施,有效的提升教学环境、增加学位,为提高教学质量提供有力保障。为我校师生创造了良好的教学环境,满足了我校现代化的教育教学办公需要。保障了我校教学工作的正常开展,改善了我校的教育设备。大大提升了学生满意度,家长满意度。为我校学生提供了更好的学习环境,为我校教学活动的开展提供了有力支撑,保障了我校教学活动的长效运行。 |
已完成 |
||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度目标值 |
全年 完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改进措施 |
|||||||
|
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
经费保障 |
制度保障 |
人员保障 |
硬件条件保障 |
其他 |
原因说明 |
|||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
设备交付率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
7.1 |
7.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
仪器设备购置数量 |
>= |
132 |
台(套) |
132 |
100% |
7.1 |
7.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
质量指标 |
设备完好达标率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
7.1 |
7.1 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
设备购置项目质量达标率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
7.4 |
7.4 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
时效指标 |
设备购置完成及时率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
7.1 |
7.1 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
设备设施购置及时率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
7.1 |
7.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
成本指标 |
设施设备采购成本 |
<= |
19.18 |
万元 |
19.18 |
100% |
7.1 |
7.1 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
设备利用率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
8 |
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
设备设施投入使用率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
8 |
8 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
可持续影响指标 |
设备购置类项目持续发挥作用期限 |
>= |
10 |
年 |
10 |
100% |
8 |
8 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生及家长满意度 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
8 |
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
社会公众满意度指标 |
社会公众满意度 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
8 |
8 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
指标自评得分小计 |
90 |
预算执行率得分 |
10 |
减分项 |
0 |
绩效自评总得分 |
100 |
||||||||||
|
部门(单位)整体绩效自评表 |
|||||||||||||||||
|
2024年度 |
|||||||||||||||||
|
部门(单位)名称 |
751002朝阳市第二十五中学-211303000 |
||||||||||||||||
|
部门年初预算收入金额 |
783.38 |
||||||||||||||||
|
部门年初预算支出金额 |
783.38 |
||||||||||||||||
|
年度主要 任务 |
对应项目 |
项目下达金额 |
项目执行金额 |
项目执行率 |
分值 |
得分 |
|||||||||||
|
年度主要任务 |
部门预算基本支出公用经费(刚性) |
4.80 |
4.8 |
100.00% |
13.3 |
13.3 |
|||||||||||
|
部门预算基本支出人员经费(保工资) |
689.72 |
689.71 |
100.00% |
13.3 |
13.3 |
||||||||||||
|
部门预算基本支出人员经费(刚性) |
50.64 |
50.64 |
100.00% |
13.4 |
13.4 |
||||||||||||
|
年度目标 |
年初总体目标 |
全年完成情况 |
|||||||||||||||
|
抓好教学教育工作,不断提高教育质量;加强教学常规工作管理,完成中学教育运行发展。 |
已完成 |
||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
运算符号 |
指标值 |
度量单位 |
全年完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
改进措施 |
|||||
|
经费保障原因分析 |
制度保障原因分析 |
人员保障原因分析 |
硬件条件保障原因分析 |
其他原因分析 |
|||||||||||||
|
绩效指标 |
履职效能 |
重点工作履行情况 |
重点工作办结率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
3.5 |
3.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
履职效能 |
整体工作完成情况 |
总体工作完成率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
3.3 |
3.3 |
|
|
|
|
|
|
||
|
工作完成及时率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
3.3 |
3.3 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
工作质量达标率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
3.3 |
3.3 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
基础管理 |
综合管理水平 |
|
管理规范 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%(含) |
1 |
3.3 |
3.3 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
依法行政能力 |
|
管理规范 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%(含) |
1 |
3.3 |
3.3 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
预算执行 |
预算执行效率 |
预算执行率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
1.6 |
1.6 |
|
|
|
|
|
|
||
|
预算调整率 |
<= |
5 |
% |
5 |
1 |
1.6 |
1.6 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
结转结余变动率 |
<= |
0 |
% |
0 |
1 |
1.8 |
1.8 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
管理效率 |
预算编制管理 |
预算绩效目标覆盖率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
||
|
预算监督管理 |
预决算公开情况 |
|
全部公开 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%(含) |
1 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
预算收支管理 |
预算收入管理规范性 |
|
管理规范 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%(含) |
1 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
预算支出管理规范性 |
|
管理规范 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%(含) |
1 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
财务管理 |
内控制度有效性 |
|
制度有效 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%(含) |
1 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
资产管理 |
固定资产利用率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
业务管理 |
政府采购管理违法违规行为发生次数 |
= |
0 |
次 |
0 |
1 |
0.8 |
0.8 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
运行成本 |
成本控制成效 |
“三公”经费变动率 |
<= |
0 |
% |
0 |
1 |
2.5 |
2.5 |
|
|
|
|
|
|
||
|
在职人员控制率 |
<= |
100 |
% |
100 |
1 |
2.5 |
2.5 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
社会效应 |
社会效益 |
学生辍学率 |
<= |
0 |
% |
0 |
1 |
6.6 |
6.6 |
|
|
|
|
|
|
||
|
服务对象满意度 |
家长满意度 |
>= |
95 |
% |
95 |
1 |
6.8 |
6.8 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
社会公众满意度 |
社会公众对教育事业发展满意度 |
>= |
95 |
% |
95 |
1 |
6.6 |
6.6 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
可持续性 |
体制机制改革 |
人事制度改革 |
= |
5 |
项 |
5 |
1 |
2.5 |
2.5 |
|
|
|
|
|
|
||
|
深化两级管理体制改革、推动重点领域改革 |
|
规范改革 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%(含) |
1 |
2.5 |
2.5 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
总评价得分 |
100.00 |
||||||||||||||||
|
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) |
|||||||||||||||||
|
项目(政策)名称 |
城乡义务教育补助资金 |
||||||||||||||||
|
主管部门 |
联合镇- |
||||||||||||||||
|
实施单位 |
联合镇中心小学- |
||||||||||||||||
|
项目预算金额(万元) |
70 |
全年执行数(万元) |
41.2 |
执行率 |
58.86% |
||||||||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|||||||||||||||
|
保障义务教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出的费用,具体支出范围包括:教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电,仪器设备及图书资料等购置,房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。不得用于人员经费、基本建设投资、偿还债务等方面的支出。其中,教师培训费按照学校年度公用经费预算总额的5%安排,用于教师按照学校年度培训计划参加培训所需的差旅费、伙食补助费、资料费和住宿费等开支。本项目通过商品购置并投入使用,为我校师生提供了更好的学习环境,为我校教学活动的开展提供了有力支撑,保障了我校教学活动的长效运行,有效的提升教学环境、增加学位,促进教学质量的提高,更好的给广大师生营造出良好的教学环境,为提高教学质量提供有力保障。 |
保障义务教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面支出的费用,具体支出范围包括:教学业务与管理、教师培训、实验实习、文体活动、水电、取暖、交通差旅、邮电,仪器设备及图书资料等购置,房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护等。本年度我校完成既定目标。 |
||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度目标值 |
全年 完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改进措施 |
|||||||
|
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
经费保障 |
制度保障 |
人员保障 |
硬件条件保障 |
其他 |
原因说明 |
|||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
义务教育生均公用经费 |
= |
935 |
元 |
935 |
100% |
7.1 |
7.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
经费足额发放率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
7.1 |
7.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
质量指标 |
经费足额发放率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
7.4 |
7.4 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
九年义务教育巩固率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
7.1 |
7.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
7.1 |
7.1 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
专项资金下达及时率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
7.1 |
7.1 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
成本指标 |
按标准发放率 |
= |
100 |
% |
100 |
100% |
7.1 |
7.1 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
发挥资金使用效益 |
|
高效发挥 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%(含) |
100% |
8 |
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
提升经费使用率 |
|
逐步提升 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%(含) |
100% |
8 |
8 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
可持续影响指标 |
不断提高学校教育水平 |
|
不断提高 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%(含) |
100% |
8 |
8 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学校满意度 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
8 |
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
社会公众满意度指标 |
社会公众的满意度 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
8 |
8 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
指标自评得分小计 |
90 |
预算执行率得分 |
5.89 |
减分项 |
26.88571429 |
绩效自评总得分 |
69 |
||||||||||
|
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) |
|||||||||||||||||
|
项目(政策)名称 |
义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金 |
||||||||||||||||
|
主管部门 |
联合镇- |
||||||||||||||||
|
实施单位 |
联合镇中心小学- |
||||||||||||||||
|
项目预算金额(万元) |
30 |
全年执行数(万元) |
30 |
执行率 |
100% |
||||||||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|||||||||||||||
|
加强管理,突出绩效,加强项目管理,牢固树立“花钱必问效、无效必追责”的绩效意识,实现项目全流程绩效管理。要在“能力提升”工作目标任务的基础上,建立“谁使用、谁负责”的责任机制,对于滞留、截留、挤占、挪用专项资金等行为,按照有关法律法规给予严肃处理。按照“谁审批、谁负责”原则,严格项目审核、批复、调整、备案等程序。要依法依规履行基本建设程序,严格执行相关建设标准和要求,实行项目法人责任制、招投标制、工程监理制和合同管理制。 |
我校已按照绩效目标完成整体绩效情况 |
||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度目标值 |
全年 完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改进措施 |
|||||||
|
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
经费保障 |
制度保障 |
人员保障 |
硬件条件保障 |
其他 |
原因说明 |
|||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
新建教学楼及附属设施数 |
= |
1 |
个 |
1 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
受益学校数 |
>= |
1 |
所 |
1 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
质量指标 |
项目执行情况公开率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.5 |
8.5 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
成果质量达标率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
时效指标 |
项目完工进度 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
成本指标 |
成本控制率 |
<= |
100 |
% |
100 |
100% |
8.3 |
8.3 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
完工验收通过率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
7 |
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
改善广大师生员工的教学、科研条件 |
|
持续 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%(含) |
100% |
6.6 |
6.6 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
生态效益指标 |
环境保护 |
|
持续 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%(含) |
100% |
6.6 |
6.6 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
可持续影响指标 |
持续改善办学条件 |
|
持续 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%(含) |
100% |
6.6 |
6.6 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生满意度 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
6.6 |
6.6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
社会公众满意度指标 |
受惠群众满意度 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
6.6 |
6.6 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
指标自评得分小计 |
90 |
预算执行率得分 |
10 |
减分项 |
0 |
绩效自评总得分 |
100 |
||||||||||
|
部门(单位)整体绩效自评表 |
|||||||||||||||||
|
2024年度 |
|||||||||||||||||
|
部门(单位)名称 |
751001联合镇本级-211303000 |
||||||||||||||||
|
部门年初预算收入金额 |
741.85 |
||||||||||||||||
|
部门年初预算支出金额 |
741.85 |
||||||||||||||||
|
年度主要 任务 |
对应项目 |
项目下达金额 |
项目执行金额 |
项目执行率 |
分值 |
得分 |
|||||||||||
|
年度主要任务 |
部门预算基本支出公用经费(保运转) |
79.89 |
79.89 |
100.00% |
13.3 |
13.3 |
|||||||||||
|
部门预算基本支出人员经费(保工资) |
551.82 |
551.82 |
100.00% |
13.3 |
13.3 |
||||||||||||
|
部门预算基本支出人员经费(刚性) |
72.23 |
72.23 |
100.00% |
13.4 |
13.4 |
||||||||||||
|
年度目标 |
年初总体目标 |
全年完成情况 |
|||||||||||||||
|
保证我镇运转正常,确保我镇职能正常执行,为老百姓提供优质服务。提升我镇环境卫生,增加我镇经济收入。 |
做到保证我镇的正常运转,职能正常运行,并逐步提升我镇的环境,收入与上年同期相比大幅度提升。 |
||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
运算符号 |
指标值 |
度量单位 |
全年完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
改进措施 |
|||||
|
经费保障原因分析 |
制度保障原因分析 |
人员保障原因分析 |
硬件条件保障原因分析 |
其他原因分析 |
|||||||||||||
|
绩效指标 |
履职效能 |
重点工作履行情况 |
重点工作办结率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
3.5 |
3.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
履职效能 |
整体工作完成情况 |
总体工作完成率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
3.3 |
3.3 |
|
|
|
|
|
|
||
|
工作完成及时率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
3.3 |
3.3 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
工作质量达标率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
3.3 |
3.3 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
基础管理 |
综合管理水平 |
|
管理规范 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%(含) |
1 |
3.3 |
3.3 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
依法行政能力 |
|
管理规范 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%(含) |
1 |
3.3 |
3.3 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
预算执行 |
预算执行效率 |
预算执行率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
1.6 |
1.6 |
|
|
|
|
|
|
||
|
预算调整率 |
<= |
5 |
% |
5 |
1 |
1.6 |
1.6 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
结转结余变动率 |
<= |
0 |
% |
0 |
1 |
1.8 |
1.8 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
管理效率 |
预算编制管理 |
预算绩效目标覆盖率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
||
|
预算监督管理 |
预决算公开情况 |
|
全部公开 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%(含) |
1 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
预算收支管理 |
预算收入管理规范性 |
|
管理规范 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%(含) |
1 |
0.8 |
0.8 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
预算支出管理规范性 |
|
管理规范 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%(含) |
1 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
财务管理 |
内控制度有效性 |
|
制度有效 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%(含) |
1 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
资产管理 |
固定资产利用率 |
= |
100 |
% |
100 |
1 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
业务管理 |
政府采购管理违法违规行为发生次数 |
= |
0 |
次 |
0 |
1 |
0.7 |
0.7 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
运行成本 |
成本控制成效 |
“三公”经费变动率 |
<= |
0 |
% |
0 |
1 |
2.5 |
2.5 |
|
|
|
|
|
|
||
|
在职人员控制率 |
<= |
100 |
% |
100 |
1 |
2.5 |
2.5 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
社会效应 |
社会效益 |
服务对象满意度 |
>= |
100 |
% |
100 |
1 |
6.6 |
6.6 |
|
|
|
|
|
|
||
|
服务对象满意度 |
政府直属部门职工总体满意度 |
>= |
100 |
% |
100 |
1 |
6.6 |
6.6 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
社会公众满意度 |
职工群众满意率 |
>= |
100 |
% |
100 |
1 |
6.8 |
6.8 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
可持续性 |
体制机制改革 |
对政府院区房屋设施及时维修率 |
>= |
100 |
% |
100 |
1 |
2.5 |
2.5 |
|
|
|
|
|
|
||
|
服务体制改革 |
|
持续提升 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%(含) |
1 |
2.5 |
2.5 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
总评价得分 |
100.00 |
||||||||||||||||
|
预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度) |
|||||||||||||||||
|
项目(政策)名称 |
家庭经济困难学生生活补助 |
||||||||||||||||
|
主管部门 |
联合镇- |
||||||||||||||||
|
实施单位 |
朝阳市第二十五中学- |
||||||||||||||||
|
项目预算金额(万元) |
2.18 |
全年执行数(万元) |
2.18 |
执行率 |
100% |
||||||||||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|||||||||||||||
|
落实中央,省市区精准脱贫工作部署安排,健全教育扶贫工作机制,完善学生资助体系,做到家庭经济困难学生资助全覆盖,确保国家各项资助政策落到实处。该项资金用于对我校家庭困难学生补助的发放,保证我校优质完成教学任务,提升学生综合水平,提高教学质量。资金的使用将严格按照区财政局、教育局的要求使用,严禁出现挪用、占用专项资金的现象。厉行节约,提高补助资金使用效益,加强学生补助资金支出管理,做到家庭困难学生补助资金使用透明公开。 |
已完成 |
||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度目标值 |
全年 完成值 |
完成程度 |
分值 |
得分 |
未完成原因分析 |
改进措施 |
|||||||
|
运算 符号 |
内容 |
度量 单位 |
经费保障 |
制度保障 |
人员保障 |
硬件条件保障 |
其他 |
原因说明 |
|||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
家庭经济困难学生生活补助拨付 |
>= |
1.05 |
万元 |
1.05 |
100% |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
家庭经济困难学生生活补助受益学生数 |
= |
24 |
人 |
24 |
100% |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
质量指标 |
农村困难家庭义务教育子女学习用品解决率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
困难帮扶面 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
时效指标 |
家庭经济困难学生生活补助拨付及时率 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
10 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
学校信用等级 |
|
优秀 |
|
全部或基本达成预期指标100%-80%(含) |
100% |
8 |
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
受益学生数 |
>= |
24 |
人 |
24 |
100% |
8 |
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学校满意度 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
8 |
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
家庭经济困难学生满意度 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
8 |
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
社会公众满意度指标 |
当地群众满意度 |
>= |
100 |
% |
100 |
100% |
8 |
8 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
指标自评得分小计 |
90 |
预算执行率得分 |
10 |
减分项 |
0 |
绩效自评总得分 |
100 |
||||||||||