辽宁省朝阳市龙城区市场监督管理局2024年度部门决算
发布日期:2025-12-16 信息来源:龙城区财政局
浏览:

   

 

第一部分  辽宁省朝阳市龙城区市场监督管理局概况

一、主要职责

二、辽宁省朝阳市龙城区市场监督管理局决算单位构成

第二部分  2024年度辽宁省朝阳市龙城区市场监督管理局部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2024年度辽宁省朝阳市龙城区市场监督管理局部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分  附件


第一部分 辽宁省朝阳市龙城区市场监督管理局概况

 

一、主要职责

(一) 负责市场综合监督管理。贯彻执行国家市场监督管理的方针、政策和有关法律法规,起草区政府规章草案,组织实施质量强区、食品安全和标准化等战略,拟订并组织实施有关规划,规范和维护市场秩序,营造诚实守信、公平竞争的市场环境。
    (二) 负责市场主体统一注册。负责全区食品生产、食品经营许可工作,负责全区食品小摊备案工作,协调建立食品经营区域公示工作。
    (三) 负责组织和指导市场监管综合执法工作。指导区市场监管综合执法队伍整合和建设,推动实行统一的市场监管。组织查处和督办大案要案和疑难案件。规范市场监管行政执法行为。
    (四) 负责反垄断统一执法。统筹推进竞争政策实施,组织实施公平竞争审查制度。依法依授权对经营者集中行为进行反垄断审查,负责垄断协议、滥用市场支配地位和滥用行政权力排除、限制竞争等反垄断执法工作。
    (五) 负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织指导查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为。指导广告业的发展,监督管理广告活动。承担依法查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。负责组织、指导和监督管理行政审批中介服务机构。
    (六) 负责宏观质量管理。拟订并组织实施质量发展的制度措施,配合上级有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度,组织重大产品质量事故调查,贯彻实施缺陷产品召回制度。
    (七) 负责产品质量安全监督管理。负责产品质量监督抽查和风险监控工作,组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。负责工业产品生产许可管理。负责纤维质量监督工作。
    (八) 负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作,监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。
    (九) 负责食品安全监督管理综合协调。负责食品安全应急体系建设,组织指导一般食品安全事件应急处理和调查处理工作。
    (十) 负责食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、经营全过程的监督检查制度。
    (十一) 负责统一管理计量工作。推行国家法定计量单位,执行国家计量制度,管理计量器具及量值传递和比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。
    (十二)负责统一管理标准化工作。依法承担地方标准立项、编号和发布等工作,依法协调指导市级地方标准、团体标准制定工作。
    (十三) 负责统一管理检验检测工作。规范检验检测市场,完善检验检测体系,指导协调检验检测行业发展。
    (十四) 负责统一管理、监督和综合协调认证认可工作。负责认证认可和合格评定监督管理工作。
    (十五) 负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传。按规定承担技术性贸易措施有关工作。
    (十六) 负责药品(含中药、民族药,下同)、医疗器械和化妆品安全监督管理。贯彻执行国家药品、医疗器械、化妆品安全监督管理的法律、法规和规章,组织起草相关地方性法规、省政府规章草案和政策规划并监督实施。研究拟订鼓励药品、医疗器械和化妆品新技术新产品的管理与服务政策。
    (十七) 负责药品、医疗器械和化妆品标准管理。监督实施药品、医疗器械、化妆品标准和分类管理制度,贯彻落实地方中药炮制规范,配合有关部门实施国家基本药物制度。
    (十八) 负责药械经营、使用单位日常监督检查;负责辖区内药品零售企业申报及 GSP 认证资料的初审工作。
    (十九) 负责医疗器械和化妆品质量监督。
    (二十) 负责药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应的监测、评价和处置工作。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理工作。
    (二十一) 负责组织实施药品监督检查。制定检查制度,依法查处药品生产及药品批发、药品销售连锁总部环节以及互联网销售第三方平台备案环节违法行为,监督实施问题产品召回和处置制度,依职责组织指导查处其他环节的违法行为。
    (二十二) 负责拟订和组织实施全区知识产权事业发展规划。组织拟订加强知识产权强省建设的方针政策和发展规划,组织拟订全区经济、科技、文化等领域知识产权工作的政策制度,指导全区知识产权工作。统筹协调全区知识产权涉外工作,负责知识产权对外联络与合作交流。负责保护知识产权。贯彻执行国家保护商标、专利、原产地地理标志等知识产权制度,贯彻国家有关知识产权和专利工作的法律、法规与方针、政策。负责指导商标、专利执法工作,指导各市知识产权争议处理、维权援助和纠纷调处。负责促进知识产权运用。指导知识产权中介服务机构工作。贯彻执行国家知识产权确权、侵权判断标准,依授权负责知识产权申请相关管理工作。负责建立知识产权公共服务体系。
    (二十三) 完成区委、区政府交办的其他任务。
    (二十四) 职能转变。
    1.大力推进质量提升。加强全面质量管理和全区质量基础设施体系建设,完善质量激励制度,推进品牌建设。加快建立企业产品质量安全事故强制报告制度及经营者首问和赔偿先付制度,创新第三方质量评价,强化生产经营者主体责任,推广先进的质量管理办法。全面实施企业产品与服务标准自我声明公开和监督制度,培育发展技术先进的团体标准,对标国际提高标准整体水平,以标准化促进质量强区建设。
    2.深入推进简政放权。深化商事制度改革,改革企业名称核准、市场主体退出等制度,深化“证照分离”改革,推动“照后减证”,压缩企业开办时间。加快检验检测机构市场化社会化改革。进一步减少评比达标、认定奖励、示范创建等活动,减少行政审批事项,大幅压减工业产品生产许可证,促进优化营商环境。
    3.严守安全底线。遵循“最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责”要求,依法加强食品安全、工业产品质量安全、特种设备安全监管,强化现场检查,严惩违法违规行为,有效防范系统性风险,让人民群众买得放心、用得放心、吃得放心。
    4.加强事中事后监管。加快清理废除妨碍统一市场和公平竞争的各种规定和做法,加强反垄断、反不正当竞争统一执法。强化依据标准监管,强化风险管理,全面推行“双随机、一公开”和“互联网+监管”,加快推进监管信息共享,构建以信息公示为手段、以信用监管为核心的新型市场监管体系。
    5.提高服务水平。加快整合消费投诉、质量监督举报、食品药品投诉、知识产权投诉、价格举报专线。 推进市场主体准入到退出全过程便利化,主动服务新技术新产业新业态新模式发展,运用大数据加强对市场主体服务,积极服务个体工商户、私营企业和办事群众,促进大众创业、万众创新。
    (二十五) 有关职责分工。
    1.与区发展和改革局的有关职责分工。区发展和改革局负责中介组织管理工作的综合协调,研究提出中介组织发展战略和规划,组织拟订促进和规范中介组织发展的政策措施,协调解决中介组织发展中的重大问题。区市场监督管理局负责行政审批中介服务机构的监督管理工作。
    2.与区农业农村局的有关职责分工。
    1)区农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或者生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或者生产加工企业后,由区市场监督管理局监督管理。
    2) 区农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。
    3) 两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制,加强协调配合和工作衔接,形成监管合力。
    3.与区卫生健康局的有关职责分工。区卫生健康局负责食品安全风险评估工作,会同区市场监督管理局等部门制定、实施食品安全风险监测计划。区卫生健康局对通过食品安全风险监测或者接到举报发现食品可能存在安全隐患的,应当立即组织进行检验和食品安全风险评估,并及时向区市场监督管理局通报食品安全风险评估结果,对于得出不安全结论的食品,区市场监督管理局应当立即采取措施。区市场监督管理局在监督管理工作中发现需要进行食品安全风险评估的,应当及时向区卫生健康局提出建议。
    (二十六) 逐渐建立完善部门工会组织,以维护本部门职工合法权益,丰富职工精神文化生活,保障职工享有相应福利待遇。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省朝阳市龙城区市场监督管理局2024年部门决算编制范围的预算单位包括:

仅包含龙城区市场监督管理局一个机构,无二级预算单位 ,与上年相比无变动。


第二部分 2024年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

(一)收入总计1126.87万元,包括:

1.财政拨款收入1126.87万元,占收入总计的100.00%。其中:一般公共预算财政拨款收入1126.87万元,政府性基金预算财政拨款收入0.00万元,国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元,占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元,占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元,占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元,占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元,占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元,占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.00万元,占收入总计的0.00%。

与上年相比,今年收入总计减少256.38万元,降低18.53%,主要原因:知识产权中心项目建设资金减少、退休人员增加等。

(二)支出总计1126.87万元,包括:

1.基本支出883.58万元,占支出总计的78.41%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出739.87万元;商品和服务支出133.88万元;对个人和家庭的补助9.83万元。

2.项目支出243.29万元,占支出总计的21.59%。主要包括新能源产业知识产权运营中心专项经费、市场局业务费、食品抽检经费和骑路市场整顿经费等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元,占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元,占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元,占支出总计的0.00%。

与上年相比,今年支出减少256.38万元,降低18.53%,主要原因:知识产权中心项目建设资金减少、退休人员增加、厉行节约、减少日常经费使用。

(三)年末结转和结余0.00万元。

与上年相比,今年结转结余持平,主要原因:无。

二、财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2024年度财政拨款支出1126.87万元,其中:基本支出883.58万元,项目支出243.29万元。与上年相比,财政拨款支出减少256.38万元,降低18.53%,主要原因:知识产权中心项目建设资金减少、退休人员增加、厉行节约、减少日常经费使用。与年初预算相比,2024年度财政拨款支出完成年初预算的132.02%,其中:基本支出完成年初预算的105.37%,项目支出完成年初预算的1621.94%。

(二)一般公共预算财政拨款支出情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1126.87万元。按支出功能分类科目分,包括:

1.一般公共服务支出810.65万元,具体包括:

1)一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)行政运行(项)297.77万元,主要是工资福利支出;对个人和家庭的补助支出;商品和服务等支出,完成年初预算的90.90%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他运转类支出列支到项目支出、人员退休。

2)一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)一般行政管理事务(项)143.29万元,主要是其他运转类支出列支到项目支出等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他运转类支出列支到项目支出。

3)一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项)369.59万元,主要是工资福利支出;对个人和家庭的补助支出;商品和服务支出等支出,完成年初预算的106.98%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业人员工资滚动等。

2.社会保障和就业支出102.28万元,具体包括:

1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)8.93万元,主要是退休人员取暖费补贴,退休人员公用经费等支出,完成年初预算的103.96%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政退休人员增加。

2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)0.42万元,主要是退休人员取暖费补贴,退休人员公用经费等支出,完成年初预算的97.68%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是算法不同,数据四舍五入。

3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)75.82万元,主要是在职人员养老保险等支出,完成年初预算的98.10%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休。

4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)15.69万元,主要是调出人员职业年金补缴等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调出。

5)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)1.42万元,主要是工伤保险等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工伤保险追加。

3.卫生健康支出54.96万元,具体包括:

1)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)39.98万元,主要是用于在职行政人员医疗保险缴费等支出,完成年初预算的115.28%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资滚动调增、医保基数调整。

2)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)14.98万元,主要是用于人员医疗补贴等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗补助追加。

4.商业服务业等支出100.00万元,具体包括:

1)商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)100.00万元,主要是知识产权中心项目建设等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是知识产业中心建设经费为追加资金。

5.住房保障支出58.98万元,具体包括:

1)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)58.98万元,主要是在职人员住房公积金缴存等支出,完成年初预算的99.13%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公积金基数调整、人员退休。

(三)政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

(四)国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出18.75万元,完成预算的75.60%,决算数小于预算数的主要原因是公务用车租赁合同到期未续约。其中:因公出国(境)费0.00万元,公务接待费0.00万元,公务用车购置及运行维护费18.75万元。

1.因公出国(境)费0.00万元,占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%,决算数持平预算数的主要原因是无。2024年参加出国(境)团组0个,累计0人次2024年因公出国(境)费与上年持平,主要原因是无此项支出等。

2.公务接待费0.00万元,占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%,决算数持平预算数的主要原因是无。2024年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元2024年公务接待费与上年持平,主要是无此项支出等原因。

3.公务用车购置及运行费18.75万元,占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的75.60%,决算数小于预算数的主要原因是公务用车租赁合同到期未续约。比上年减少6.05万元,降低24.40%,主要是公务用车租赁合同到期未续约等原因。

其中:公务用车购置费0.00万元,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费18.75万元,主要用于公务用车维修维护、租赁和燃油费等,截至年末使用财政拨款开支运行维护费公务用车保有量9辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出883.58万元,其中:人员经费749.70万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等;日常公用经费133.88万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2024年机关运行经费支出133.88万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致),比上年减少125.52万元,降低48.39%,主要原因是节约日常经费使用、其他运转类支出列支到项目支出

(二)政府采购支出情况。

2024年政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元,政府采购工程支出0.00万元,政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占中小企业采购支出总额的0.00%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%;工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%;服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

(三)国有资产占用情况。

截至202412月31日,共有车辆9辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车8特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0其他用车0辆;单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

(四)预算绩效情况。

1.绩效评价工作开展情况。
    根据预算绩效管理要求,本部门(单位)组织对2024年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目  5个(其中:一般公共预算项目5个,政府性基金预算项目0个,国有资本经营预算项目0个),涉及资金175万元(其中:一般公共预算资金175万元,政府性基金预算资金0万元,国有资本经营预算资金0万元),自评覆盖率达到100%,自评平均分为100分。本部门(单位)组织开展部门(单位)重点绩效评价项目数量1个,涉及资金1126.87万元,自评平均分为97.5分。
    《部门(单位)整体绩效自评表》详见附件。
    2.项目绩效自评结果。
    本部门(单位)在2024年度决算中反映骑路市场整顿经费项目、食品抽检经费项目等5个项目绩效自评结果。
    1)骑路市场整顿经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。项目全年预算数为10万元,全年执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:确保资金支付规范,资金拨付及时率100%;骑路市场整顿完成了打击占道经营活动,维护良好的市场秩序,确保市场秩序的稳定和健康发展等工作。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。
    2)食品抽检经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。项目全年预算数为20万元,全年执行数为20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:确保资金支付规范,资金拨付及时率100%;2023年我区食品安全监督抽检任务共481批次,其中食用农产品抽检完成221批次,不合格批次11批次。普通食品抽检完成275批次,不合格批次9批次。已全部完成,抽样完成率100%,检验完成率100%。并完成了核查处置及信息公示。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。
    3)市场局经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。项目全年预算数为15万元,全年执行数为15万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:确保资金支付规范,资金拨付及时率100%;龙城区市场监督管理局加强“放管服”,优化市场准入工作,盘活市场经济,为各类市场主体办理发放营业执照,服务辖区各类经营主体,推动辖区经济高质量发展。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。
    4)2024年市场局业务费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。项目全年预算数为40万元,全年执行数为40万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:确保资金支付规范,资金拨付及时率100%;更好地完成食品基层所规范化建设、市场主体监管、市场秩序执法、信息化建设、质量基础、药品事物、医疗器械事物、化妆品事物、质量安全监管、食品安全监管等各项工作任务,充分发挥市场监管的各项职责。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。
    5)2024年新能源产业知识产权运营中心专项经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。项目全年预算数为100万元,全年执行数为100万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:确保资金支付规范,资金拨付及时率100%;通过知识产权运营中心申请专利148项,其中发明专利12项,专利授权21项,其中发明专利授权8项。知识产权转让、许可数量8个,年均增长率67%。发明专利拥有量为145件,同比增长9%,万人有效发明专利6.4件,专利密集型产品产值年增幅11.2%。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。
    《预算项目(政策)绩效自评表》见附件。
    3.财政评价结果。
    依据《财政部关于规范绩效评价结果等级划分标准的通知》(财预便〔2017〕44号)文件要求,区财政局对2024年朝阳市龙城区市场监督管理局部门(单位)整体重点绩效评价项目开展重点项目绩效评价,涉及资金1126.87万元,评价结果为:优。通过开展绩效评价,发现主要存在的问题:在职人员控制率较高。下一步改进措施:合理配置人员,调整人员结构,确保行政执法检查等工作顺利开展。


第三部分 名词解释

 

 

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业


发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.机关运行经费:指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行,使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



 

 

 

 

 

 

第四部分 2024年度部门决算表


收入支出决算总表

公开01表

部门:辽宁省朝阳市龙城区市场监督管理局

2024年度

金额单位:万元

 

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

1,126.87

一、一般公共服务支出

32

810.65

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

 

二、外交支出

33

 

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

 

三、国防支出

34

 

四、上级补助收入

4

 

四、公共安全支出

35

 

五、事业收入

5

 

五、教育支出

36

 

六、经营收入

6

 

六、科学技术支出

37

 

七、附属单位上缴收入

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

38

 

八、其他收入

8

 

八、社会保障和就业支出

39

102.28

 

9

 

九、卫生健康支出

40

54.96

 

10

 

十、节能环保支出

41

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

42

 

 

12

 

十二、农林水支出

43

 

 

13

 

十三、交通运输支出

44

 

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

45

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

46

100.00

 

16

 

十六、金融支出

47

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

48

 

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

49

 

 

19

 

十九、住房保障支出

50

58.98

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

51

 

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

52

 

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

 

 

23

 

二十三、其他支出

54

 

 

24

 

二十四、债务还本支出

55

 

 

25

 

二十五、债务付息支出

56

 

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

 

本年收入合计

27

1,126.87

本年支出合计

58

1,126.87

使用非财政拨款结余

28

 

结余分配

59

 

年初结转和结余

29

 

年末结转和结余

60

 

 

30

 

 

61

 

总计

31

1,126.87

总计

62

1,126.87

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

 


收入决算表

公开02表

部门:辽宁省朝阳市龙城区市场监督管理局

2024年度

金额单位:万元

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1,126.87

1,126.87

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

810.65

810.65

 

 

 

 

 

20138

市场监督管理事务

810.65

810.65

 

 

 

 

 

2013801

行政运行

297.77

297.77

 

 

 

 

 

2013802

一般行政管理事务

143.29

143.29

 

 

 

 

 

2013850

事业运行

369.59

369.59

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

102.28

102.28

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

100.86

100.86

 

 

 

 

 

2080501

行政单位离退休

8.93

8.93

 

 

 

 

 

2080502

事业单位离退休

0.42

0.42

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

75.82

75.82

 

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

15.69

15.69

 

 

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

1.42

1.42

 

 

 

 

 

2089999

其他社会保障和就业支出

1.42

1.42

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

54.96

54.96

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

54.96

54.96

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

39.98

39.98

 

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

14.98

14.98

 

 

 

 

 

216

商业服务业等支出

100.00

100.00

 

 

 

 

 

21602

商业流通事务

100.00

100.00

 

 

 

 

 

2160299

其他商业流通事务支出

100.00

100.00

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

58.98

58.98

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

58.98

58.98

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

58.98

58.98

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

 


支出决算表

公开03表

部门:辽宁省朝阳市龙城区市场监督管理局

2024年度

金额单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,126.87

883.58

243.29

 

 

 

201

一般公共服务支出

810.65

667.36

143.29

 

 

 

20138

市场监督管理事务

810.65

667.36

143.29

 

 

 

2013801

行政运行

297.77

297.77

 

 

 

 

2013802

一般行政管理事务

143.29

 

143.29

 

 

 

2013850

事业运行

369.59

369.59

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

102.28

102.28

 

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

100.86

100.86

 

 

 

 

2080501

行政单位离退休

8.93

8.93

 

 

 

 

2080502

事业单位离退休

0.42

0.42

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

75.82

75.82

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

15.69

15.69

 

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

1.42

1.42

 

 

 

 

2089999

其他社会保障和就业支出

1.42

1.42

 

 

 

 

210

卫生健康支出

54.96

54.96

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

54.96

54.96

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

39.98

39.98

 

 

 

 

2101103

公务员医疗补助

14.98

14.98

 

 

 

 

216

商业服务业等支出

100.00

 

100.00

 

 

 

21602

商业流通事务

100.00

 

100.00

 

 

 

2160299

其他商业流通事务支出

100.00

 

100.00

 

 

 

221

住房保障支出

58.98

58.98

 

 

 

 

22102

住房改革支出

58.98

58.98

 

 

 

 

2210201

住房公积金

58.98

58.98

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

 


财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:辽宁省朝阳市龙城区市场监督管理局

2024年度

金额单位:万元

 

    

    

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

1,126.87

一、一般公共服务支出

33

810.65

810.65

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

34

 

 

 

 

三、国有资本经营财政拨款

3

 

三、国防支出

35

 

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

36

 

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

37

 

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

38

 

 

 

 

 

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

39

 

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

40

102.28

102.28

 

 

 

9

 

九、卫生健康支出

41

54.96

54.96

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

42

 

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

43

 

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

44

 

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

45

 

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

46

 

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

47

100.00

100.00

 

 

 

16

 

十六、金融支出

48

 

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

49

 

 

 

 

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

50

 

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

51

58.98

58.98

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

52

 

 

 

 

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

53

 

 

 

 

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

 

 

 

 

 

23

 

二十三、其他支出

55

 

 

 

 

 

24

 

二十四、债务还本支出

56

 

 

 

 

 

25

 

二十五、债务付息支出

57

 

 

 

 

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

 

 

 

 

本年收入合计

27

1,126.87

本年支出合计

59

1,126.87

1,126.87

 

 

年初财政拨款结转和结余

28

 

年末财政拨款结转和结余

60

 

 

 

 

  一般公共预算财政拨款

29

 

 

61

 

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

30

 

 

62

 

 

 

 

  国有资本经营预算财政拨款

31

 

 

63

 

 

 

 

总计

32

1,126.87

总计

64

1,126.87

1,126.87

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

 

    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

 

 


一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:辽宁省朝阳市龙城区市场监督管理局

2024年度

金额单位:万元

 

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

1,126.87

883.58

243.29

201

一般公共服务支出

810.65

667.36

143.29

20138

市场监督管理事务

810.65

667.36

143.29

2013801

行政运行

297.77

297.77

0.00

2013802

一般行政管理事务

143.29

0.00

143.29

2013850

事业运行

369.59

369.59

0.00

208

社会保障和就业支出

102.28

102.28

0.00

20805

行政事业单位养老支出

100.86

100.86

0.00

2080501

行政单位离退休

8.93

8.93

0.00

2080502

事业单位离退休

0.42

0.42

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

75.82

75.82

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

15.69

15.69

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

1.42

1.42

0.00

2089999

其他社会保障和就业支出

1.42

1.42

0.00

210

卫生健康支出

54.96

54.96

0.00

21011

行政事业单位医疗

54.96

54.96

0.00

2101101

行政单位医疗

39.98

39.98

0.00

2101103

公务员医疗补助

14.98

14.98

0.00

216

商业服务业等支出

100.00

0.00

100.00

21602

商业流通事务

100.00

0.00

100.00

2160299

其他商业流通事务支出

100.00

0.00

100.00

221

住房保障支出

58.98

58.98

0.00

22102

住房改革支出

58.98

58.98

0.00

2210201

住房公积金

58.98

58.98

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

 


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:辽宁省朝阳市龙城区市场监督管理局

2024年度

金额单位:万元

 

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

739.87

302

商品和服务支出

133.88

307

债务利息及费用支出

 

30101

  基本工资

308.17

30201

  办公费

36.39

30701

  国内债务付息

 

30102

  津贴补贴

117.35

30202

  印刷费

10.00

30702

  国外债务付息

 

30103

  奖金

49.18

30203

  咨询费

 

310

资本性支出

 

30106

  伙食补助费

 

30204

  手续费

 

31001

  房屋建筑物购建

 

30107

  绩效工资

58.30

30205

  水费

1.00

31002

  办公设备购置

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

75.82

30206

  电费

1.00

31003

  专用设备购置

 

30109

  职业年金缴费

15.69

30207

  邮电费

1.40

31005

  基础设施建设

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

39.98

30208

  取暖费

2.50

31006

  大型修缮

 

30111

  公务员医疗补助缴费

14.98

30209

  物业管理费

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30112

  其他社会保障缴费

1.42

30211

  差旅费

2.50

31008

  物资储备

 

30113

  住房公积金

58.98

30212

  因公出国(境)费用

 

31009

  土地补偿

 

30114

  医疗费

 

30213

  维修(护)费

7.51

31010

  安置补助

 

30199

  其他工资福利支出

 

30214

  租赁费

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

303

对个人和家庭的补助

9.83

30215

  会议费

 

31012

  拆迁补偿

 

30301

  离休费

 

30216

  培训费

 

31013

  公务用车购置

 

30302

  退休费

5.22

30217

  公务接待费

 

31019

  其他交通工具购置

 

30303

  退职(役)费

 

30218

  专用材料费

 

31021

  文物和陈列品购置

 

30304

  抚恤金

 

30224

  被装购置费

 

31022

  无形资产购置

 

30305

  生活补助

4.61

30225

  专用燃料费

 

31099

  其他资本性支出

 

30306

  救济费

 

30226

  劳务费

21.84

312

对企业补助

 

30307

  医疗费补助

 

30227

  委托业务费

 

31201

 资本金注入

 

30308

  助学金

 

30228

  工会经费

7.76

31203

 政府投资基金股权投资

 

30309

  奖励金

 

30229

  福利费

 

31204

 费用补贴

 

30310

  个人农业生产补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

18.75

31205

 利息补贴

 

30311

  代缴社会保险费

 

30239

  其他交通费用

19.08

31206

 其他资本性补助

 

30399

  其他对个人和家庭的补助

 

30240

  税金及附加费用

 

31299

 其他对企业补助

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

4.14

399

其他支出

 

 

 

 

 

 

 

39907

  国家赔偿费用支出

 

 

 

 

 

 

 

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

 

 

 

 

 

 

39909

  经常性赠与

 

 

 

 

 

 

 

39910

  资本性赠与

 

 

 

 

 

 

 

39999

  其他支出

 

人员经费合计

749.70

公用经费合计

133.88

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

 


财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门:辽宁省朝阳市龙城区市场监督管理局

2024年度

金额单位:万元

 

   

预算数

决算数

   

24.80

18.75

1、因公出国(境)费

 

 

2、公务接待费

 

 

3、公务用车购置及运行费

24.80

18.75

其中:(1)公务用车运行维护费

24.80

18.75

     2)公务用车购置费

 

 

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

    其中:预算数为年初预算数,反映经调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

 


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门:辽宁省朝阳市龙城区市场监督管理局

2024年度

金额单位:万元

 

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

 


国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门:辽宁省朝阳市龙城区市场监督管理局

2024年度

金额单位:万元

 

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

    本表金额转换成万元时,因四舍五入可能存在尾差。

    如本表为空,则我部门本年度无此类资金收支余。

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

第五部分 附件


部门(单位)整体绩效自评表

2024年度

部门(单位)名称

024001朝阳市龙城区市场监督管理局本级-211303000

部门年初预算收入金额

838.57

部门年初预算支出金额

838.57

年度主要

任务

对应项目

项目下达金额

项目执行金额

项目执行率

分值

得分

年度主要任务

部门预算基本支出人员经费(刚性)

70.90

70.9

100.00%

10

10

部门预算基本支出人员经费(保工资)

619.31

619.31

100.00%

10

10

部门预算基本支出公用经费(刚性)

7.76

7.76

100.00%

10

10

部门预算基本支出公用经费(保运转)

110.78

110.78

100.00%

10

10

年度目标

年初总体目标

全年完成情况

完成本职工作,保证食品、药品、特种设备安全,完成上级及政府交办的各项工作任务。

已完成

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

运算符号

指标值

度量单位

全年完成值

完成程度

分值

得分

偏差原因分析

改进措施

经费保障原因分析

制度保障原因分析

人员保障原因分析

硬件条件保障原因分析

其他原因分析

绩效指标

履职效能

重点工作履行情况

重点工作办结率

=

100

%

100

1

3.5

3.5

 

 

 

 

 

 

履职效能

整体工作完成情况

总体工作完成率

=

100

%

100

1

3.3

3.3

 

 

 

 

 

 

工作完成及时率

=

100

%

100

1

3.3

3.3

 

 

 

 

 

 

工作质量达标率

=

100

%

100

1

3.3

3.3

 

 

 

 

 

 

基础管理

依法行政能力

 

管理规范

 

全部或基本达成预期指标100%-80%(含)

1

3.3

3.3

 

 

 

 

 

 

综合管理水平

 

管理规范

 

全部或基本达成预期指标100%-80%(含)

1

3.3

3.3

 

 

 

 

 

 

预算执行

预算执行效率

预算执行率

=

100

%

100

1

1.6

1.6

 

 

 

 

 

 

预算调整率

<=

5

%

5

1

1.6

1.6

 

 

 

 

 

 

结转结余变动率

<=

0

%

0

1

1.8

1.8

 

 

 

 

 

 

管理效率

预算编制管理

预算绩效目标覆盖率

=

100

%

100

1

0.7

0.7

 

 

 

 

 

 

预算监督管理

预决算公开情况

 

全部公开

 

全部或基本达成预期指标100%-80%(含)

1

0.7

0.7

 

 

 

 

 

 

预算收支管理

预算收入管理规范性

 

管理规范

 

全部或基本达成预期指标100%-80%(含)

1

0.7

0.7

 

 

 

 

 

 

预算支出管理规范性

 

管理规范

 

全部或基本达成预期指标100%-80%(含)

1

0.7

0.7

 

 

 

 

 

 

财务管理

内控制度有效性

 

制度有效

 

全部或基本达成预期指标100%-80%(含)

1

0.7

0.7

 

 

 

 

 

 

资产管理

固定资产利用率

=

100

%

100

1

0.8

0.8

 

 

 

 

 

 

业务管理

政府采购管理违法违规行为发生次数

=

0

0

1

0.7

0.7

 

 

 

 

 

 

运行成本

成本控制成效

“三公”经费变动率

<=

0

%

0

1

2.5

2.5

 

 

 

 

 

 

在职人员控制率

<=

100

%

100

1

2.5

2.5

 

 

 

 

 

 

社会效应

社会效益

产品质量安全和监管水平

 

逐步提高

 

全部或基本达成预期指标100%-80%(含)

1

6.6

6.6

 

 

 

 

 

 

服务对象满意度

服务企业满意度

>=

95

%

95

1

6.8

6.8

 

 

 

 

 

 

社会公众满意度

社会民众满意度

>=

95

%

95

1

6.6

6.6

 

 

 

 

 

 

可持续性

体制机制改革

体制改革成效

 

提升

 

全部或基本达成预期指标100%-80%(含)

1

2.5

2.5

 

 

 

 

 

 

建立预算绩效管理机制

 

有效建立

 

全部或基本达成预期指标100%-80%(含)

1

2.5

2.5

 

 

 

 

 

 

总评价得分

100.00



预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称

骑路市场整顿经费

主管部门

朝阳市龙城区市场监督管理局-

实施单位

朝阳市龙城区市场监督管理局本级-

项目预算金额(万元)

10

全年执行数(万元)

10

执行率

100%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

保证市场监管各项工作按时、有序、平稳完成。

经费支出及时合规,保障市场监管各项工作按时有序完成。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年

完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算

符号

内容

度量

单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明

产出指标

数量指标

服务市场主体数量

>=

100

100

100%

12.5

12.5

 

 

 

 

 

 

 

市场主体管理业务经费使用率

>=

100

%

100

100%

12.5

12.5

 

 

 

 

 

 

 

质量指标

突发、重大的特殊紧急市场监管执法处理完成率

>=

100

%

100

100%

12.5

12.5

 

 

 

 

 

 

 

市场主体管理业务经费支出规范率

>=

100

%

100

100%

12.5

12.5

 

 

 

 

 

 

 

效益指标

可持续影响指标

市场监管能力

 

持续提升

 

全部或基本达成预期指标100%-80%(含)

100%

20

20

 

 

 

 

 

 

 

保障市场平稳运行

 

平稳运行

 

全部或基本达成预期指标100%-80%(含)

100%

20

20

 

 

 

 

 

 

 

指标自评得分小计

90

预算执行率得分

10

减分项

0

绩效自评总得分

100


预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称

市场局经费

主管部门

朝阳市龙城区市场监督管理局-

实施单位

朝阳市龙城区市场监督管理局本级-

项目预算金额(万元)

15

全年执行数(万元)

15

执行率

100%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

合法、合规、按时发放营业执照。

合法合规按时发放营业执照

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年

完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算

符号

内容

度量

单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明

产出指标

数量指标

服务市场主体数量

>=

20000

20000

100%

10

10

 

 

 

 

 

 

 

足额发放率

=

100

%

100

100%

10

10

 

 

 

 

 

 

 

质量指标

发放到位率

=

100

%

100

100%

10

10

 

 

 

 

 

 

 

正常运转率

=

100

%

100

100%

10

10

 

 

 

 

 

 

 

时效指标

经费拨付及时率

>=

100

%

100

100%

10

10

 

 

 

 

 

 

 

效益指标

社会效益指标

对外窗口服务环境

 

环境良好

 

全部或基本达成预期指标100%-80%(含)

100%

13.4

13.4

 

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

保障水平

 

水平提高

 

全部或基本达成预期指标100%-80%(含)

100%

13.3

13.3

 

 

 

 

 

 

 

满意度指标

服务对象满意度指标

市场主体满意度

>=

95

%

95

100%

13.3

13.3

 

 

 

 

 

 

 

指标自评得分小计

90

预算执行率得分

10

减分项

0

绩效自评总得分

100



预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称

食品抽检经费

主管部门

朝阳市龙城区市场监督管理局-

实施单位

朝阳市龙城区市场监督管理局本级-

项目预算金额(万元)

20

全年执行数(万元)

20

执行率

100%

年度总体目标

年初设定目标

全年实际完成情况

保证食品抽检工作正常平稳运行。

按时保质保量完成食品抽检工作。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度目标值

全年

完成值

完成程度

分值

得分

未完成原因分析

改进措施

运算

符号

内容

度量

单位

经费保障

制度保障

人员保障

硬件条件保障

其他

原因说明

产出指标

数量指标

足额保障率

=

100

%

100

100%

12.5

12.5

 

 

 

 

 

 

 

产品质量监督抽查数量

=

410

418

100%

12.5

12.5

 

 

 

 

 

 

 

质量指标

食品抽检完成率

>=

100

%

100

100%

12.5

12.5

 

 

 

 

 

 

 

正常运转率

=

100

%

100

100%

12.5

12.5

 

 

 

 

 

 

 

效益指标

社会效益指标

食品产业健康有序发展

 

有序发展

 

全部或基本达成预期指标100%-80%(含)

100%

13.4

13.4

 

 

 

 

 

 

 

单位市场监管能力

 

较强

 

全部或基本达成预期指标100%-80%(含)

100%

13.3

13.3

 

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

保障水平

 

足额保障

 

全部或基本达成预期指标100%-80%(含)

100%

13.3

13.3

 

 

 

 

 

 

 

指标自评得分小计

90

预算执行率得分

10

减分项

0

绩效自评总得分

100